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我们是多多买菜的供货商,仓储费对方扣错了, 比如我销售1000,费用200,客户实际回款800,但我只认可100的费用。我们开单金额1000,认可的费用进行返利折扣,冲减应收,所以冲减后的应收是900,实际回款800,这个账怎么做呢,差的100转哪里

2024-05-14 05:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-14 05:42

你好!一般是在应收账款保持余额,后期还给吗?

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快账用户6088 追问 2024-05-14 05:50

后期不确定,应收账款保持余额的话,回款800对应1000,根本就没有办法核销啊,如果回款大于应收才可以核销的

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齐红老师 解答 2024-05-14 06:28

你好!那就把差额转其他

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齐红老师 解答 2024-05-14 06:29

你好!那就把差额转其他应收款

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那你基数不一样你咋计算总的占了多少个点呢 算我可以给你算出来 但是你不能根据这个比例来算后面的费用金额 150000%2B50000%2B5000%2B5000%2B40000%2B10000算出来总额然后除以不含税收入
2021-07-01
这种操作涉嫌虚假交易和逃税,不合法。建议真实反映销售情况,合理规划财务,避免风险。
2024-09-03
你好;     你就差额去调整分录即可   或者是反结账去改; 你这个跨年了是吗   
2022-03-03
1.是的,附属类可以不填写 2.可以的,这个你们双方协商,税局对这个没有什么要求,你可以开折扣发票,和平销返利不一样
2020-08-26
你好,可以那样操作,如果合作方不看你们的账
2024-09-03
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