如果是一般纳税人,对方给你开的是专票,填写不含税的,其他的都是含税的。

在金蝶系统中录入固定资产时,有附属设备的,需要将附属设备的金额,加在固定资产的原值金额上吗。比如购买手机2500,附属设备三角架自拍杆277,无线夹领麦+转换器825,那么固定资产原值是这几个金额加到一起还是只填手机的2500
请问老师,公司是小规模,我录入固定资产卡片税金科目要填吗?固定资产原值就是发票上的价税合计金额吗?(发票上价税合计是5661)下面我截了图,麻烦老师帮忙看下对不对,还有哪些要填的,谢谢!
老师您好,6月份的时候购入车辆,录入固定资产的时候把价税合计的金额填到了固定资产原值那里,没有录进项税额,现在可以调账吗?
老师 购买固定资产 开了专票 那我在进销存系统录固定资产卡片 固定资产的金额是填含税还是不含税价?
老师,填写预缴土地增值税的时候,收入的那一栏,直接填预收的总金额,还是填价税分离后的金额呀?
你好,A公司是持股平台,小李花了30万买股份,小张现在花37万买小李30万的股份,钱小张直接转给小李,A公司账务怎么处理?
老师,手上有家公司注册了几年,今年年初才新办开业,要不要做工商年报呀?法人收到短信说2025年工商年报未公示,我们公司全部都是0申报,没有任何业务,也没有缴纳社保,公司就法人一个人
老师:去年的礼品发票6000元 今年才收到 ,做账做管理费用合适还是以前年度损益调整
老师好,公司缺成本票,现在个体户开给公司发票,怎么做可以尽量减少风险呢
老师好,借:库存商品 贷:研发支出-费用化 借:银行存款 贷:主营收入,销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
老师,你好:2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务,昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了,而我在1月的时候没有检查出错误,现在该怎么处理账务呢?
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
增值税申报表已经申报了税款也已经缴纳了,有张进项税发票开错了需要更正申报,该怎么更正,怎么把这张发票的进项税转出
老师,请问一下汇算清缴年报的空表在哪里可以下载啊
今年我给工人买商业险付款都是从个人账户上付款过去的,我可以找公司报销,把公司公账的钱转到我个人账户上吗?保险公司也开了发票给公司的