您好,不需要填写税额。您填写的没问题
老师晚上好,请教个问题,我公司是销售半挂车的行业,买车过程中,有很多客户为了贷款,户头挂到我单位名下,当时会计把这些挂靠的汽车,误入了固定资产科目,并且把车辆购置税也计入到固定资产科目了,现在税局要求把这些汽车转入存货,再开票出去,老师我有个问题很疑惑,当时计入固定资产的价值是按不含税价计入原值的,可现在往出开票时还按固定资产原值开票吗?对这问题很疑惑,请老师指点一下,谢谢老师
请问老师,公司是小规模,我录入固定资产卡片税金科目要填吗?固定资产原值就是发票上的价税合计金额吗?(发票上价税合计是5661)下面我截了图,麻烦老师帮忙看下对不对,还有哪些要填的,谢谢!
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
老师请问一下,我们欠对方公司912834万元,账上有其他应付款期末贷方余额912834,现在我们把固定资产卖了,卖给对方公司抵欠款,固定资产按账面净值平价转卖了45万,分录是不是直接做:1.先做正常销售:借:应收账款-A公司45万 贷:主营业务收入445544.55 贷 应交税费-应交增值税 4455.44 2.分录对冲:借:其他应付款-A公司 45万 贷:应收账款-A公司45万 剩下的余额我再转增资本 请问我这样做是对的吗,麻烦帮我解答一下,谢谢老师啦
公司做工程买材料帮其他公司安装,开票开几个点,一般纳税人
进项税额认证后认证大于销项。产生留抵税额,会计分录怎么做
老师你好,我想咨询一下,甲方2024年7月有几笔款项没有付给我们,在应收上挂着,然后24年底他们换了名字,25年1月份还了一部分,那我做账应该怎么做,我要把之前应收账款的明细科目,把名字改一下,账上要怎么调?需要附什么文件?
老师,A公司经我公司介绍卖货给B公司,B公司原为我公司客户,现在A给介绍款给我公司,我公司做什么收入好
老师 我们公司签署了个公司团建合同 打款的时候备注什么比较合适呢 团建预付款吗
老师,你好,请问小V企业给员工交社保政府有补贴这个是真的吗
请问,这道题怎么看实资重于形式?
这个物业费专票,数量,单位怎么填呢?请看截图
老师,我想问一下出口贸易公司出口退税,那些商品可以退税在那个网站可以查呀?我们主要出口窗帘轨道配件这些
个体户转企业原有资产怎么入账
好的,税金科目要填吗?这是软件上本来就有的
您好,您直接填写零即可
好的,那原值就是发票上的价税合计金额吧
您好,是的,您的理解非常正确