你好,企业所得税没有差额交税一说,都是全额上报。

高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
我们公司是卖监控的,购买方是卖酒的公司,没钱支付我们的货款,有十几万块钱,对方可以用酒抵货款吗?对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查?我们公司能不能税前扣除?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
我开票1万,扣除额9000。利润1000,那是按多少金额申报工资
那是按多少金额申报企业所得税收入
你好,这个扣除额9000都是工资的吗?如果是的话,按照这个来。
对,都是工资。那是9000元申报个税,1万元申报企业所得税收入?
你需要扣除增值税的,1万除以1.05,按照这个来
9523元申报企业所得税收入?
是的,对的,是这么做的。然后你成本的时候填写的是9000÷1.05。
扣除额为什么还要除以1.05
你好,因为都是按照不含税的呀,你账上不是这么做的吗?你账上借银行放款1万,贷主营业务收入1万除以1.05, 应交税费简易计税1万/1.05×5%。 借主营业务成本以9000÷1.05, 应交税费简易计税9÷1.05, 贷应付职工薪酬工资。然后你交增值税是根据这个贷方减去借方之后的呀。
我是问怎么报税
收入填写的是10,000÷1.05成本填写的是9000/1.05