借银行存款、 贷、预收账款, 应交税费、应交增值税销项
销售并发出商品,没有开发票,应该确认主营业务收入吗,如果不确认怎么做分录
请问老师,本月有商品销售,货物已发出,可以先不确认收入吗,等下月开票时再确认?
(1)、发货时不开票,分录做确认收入时金额怎么确认? (2)、发货时要开票怎么确认收入: ①、发货2台产品,开票为5台产品; ②、发货2台产品,开票为1台产品; 2、发货为赠送产品、测试产品不确认收入? 3、开具去年已完工发货的产品怎么确认产品结账成本? 分别在什么时候确认收入?2.3的分录怎么做?
1、以发货确认收入: (1)、发货时不开票,分录做确认收入时金额怎么确认? (2)、发货时要开票怎么确认收入: ①、发货2台产品,开票为5台产品; ②、发货2台产品,开票为1台产品; 2、发货为赠送产品、测试产品不确认收入? 3、开具去年已完工发货的产品怎么确认产品结账成本?
提前开票,只开出发票不确认收入,等2个月后销售商品在确认收入怎么做账?
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
没有收到钱
你好, 借应收账款 贷预收账款 应交税费,应交增值税销项
没有收到钱怎么做预收账款
借应收账款,贷预收账款,应交税费,应交增值税销项。也可以借应收账款,贷应收账款,应交税费,应交增值税销项。那你应收账款在贷方不也是预收吗?
不对吧,这样减掉,只剩税费了,到时候确认收入怎么做账
你好,你业务没有发生怎么确认收入?确认收入的时候借预收账款贷主营业务收入不就行了?你这么写的话,借应收账款,贷主营业务收入应交税费。那你这不提前做了收入。