这个月原分录红冲就行
老师,你好,我上个月的会计分录做错了,怎么调整呢,上个月的会计分录 借:管理费用500 贷:应付职工薪酬500 借:应付职工薪酬500 贷:银行存款300 其他应付款200 但是实际上银行付了500 这个怎么调整呢,调整分录怎么写!
请问老师,上个月有一笔银行手续费多扣的,这个月退回来了。上个月做分录:借:财务费用 贷:银行存款,这个月是不是要做,借:财务费用(负数)借:银行存款
上月会计将房租做成 借:管理费用 贷:银行存款了 这个月我们收到代开专票了怎么做分录了?
你好,我想问一下,我们付了公司付了A公司中介费,之后A公司给我们开了发票。我做分录哪样做好?第一个借:其他应付款——A,贷:银行存款;借管理费用——中介费,贷:其他应付款——A。第二种:借管理费用——中介费,贷:银行存款?哪样做分录比较正规?谢谢你了
老是,上个月做了一笔,借管理费用,贷银行存款,这个月该笔费用的发票回来了,怎么入账呢
那我收到的款怎么做
借银行存款,贷?
借:银行存款 借:管理费用 负数
红冲的摘要怎么写
写明你红冲的理由就行
借:银行存款 借:管理费用 负数
借贷不平衡
对的对的,我看错了
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。