齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
对的是的,不需要交的,但是你之前交过了的,需要退回。
想和您再确认一下,这两个不是分开计算的哦,如果我今年工资总额是两万,那27000的劳动报酬的个税预扣预缴的四千多,明年汇算清缴不足六万会退回来撒?还是说分开计算,工资两万不足六万不用缴纳,劳动报酬的缴纳
预缴的时候是分开汇算,清缴的时候是合并在一块
明年汇算清缴累计收入6万,合并在一块的不超过6万的。
27000的劳务报酬需要先预扣预缴,缴了四千多,目前为止我的工资合计是27000,如果说今年再总计发工资10000,是不是明年汇算清缴(无专项扣除)的税额是27000+27000+10000-60000=4000,4000*0.03=120,实际缴纳120,但是预扣预缴的四千多会退回来?
是的,对的,是这么做的。
新进一家公司,之前是代账公司申报,申报的数据从去年年底开始就是错的,怎么办呢?
你好,你可以更正申报的 具体的是哪一个税款错误?
增值税和报表,印花税没有申报,外贸合同是不是需要缴纳印花税啊
你好,可以补的,如果你是按次的话,在这个月补上就行。外贸的交
买卖合同。如果企业是和个人或者个体户的业务,不需要交。
一般纳税人从去年年底的增值税和报表申报都是错的,报表和增值税的数据还没处理出来,汇算清缴前无数据支撑没办法改动,该怎么办呢?
那你先继续,接着他这些再来做。你没有数据之前,没法给他修改。
因为是外贸企业,准备退税需要报送材料,如果汇算清缴前都无法得到最终数据,那之前申报的那些数据该怎么处理呢
好,那你退税的资料准备好了,知道具体的是哪些吗?如果是的话,它是增值税的,不影响。商贸的选择,退税勾选就是。
退税的资料您知道有哪些吗?我整理了清单,和您对一下,看是否有漏,数据得不出来就是因为账还没做完,有些单据不合规,意思是外贸企业申报的增值税影响不大是吗?我想着也是出口的退税的话,我们都是进项的票,但是税局来查会不会说申报的财报和申报表都不对啊
报关单。这是办理出口业务时向海关提交的单据,用于查验和验放货物12。 出口销售发票。证明出口货物已销售的凭证,也是财会部门记账的依据12。 进货发票。证明出口货物的进货成本,包括供货单位、产品名称、计量单位、数量等信息12。 结汇水单或收汇通知书。证明出口货物已收汇的重要文件12。 出口货物运单和出口保险单。适用于以到岸价(CIF)结算的出口货物12。 产品征税证明。证明出口货物已缴纳税款12。 出口收汇已核销证明。证明出口收汇已经核销12。 退税申请表。详细填写退税相关信息的表格2。 其他与出口退税有关的材料。可能包括外贸综合服务合同(协议)、《代办退税情况备案表》、风险管控制度等
你们是首次退税吗?首次退税查账,其他的不需要查账的。
首次,2023年的个人年度汇算清缴可以作废重新申报吗,前面提的那个问题实际发生时间是2023年,对方企业补申报,先是申报到了2024年,现在申报到2023年
那不能保证税务局查账,他会问什么看什么。他很有可能看财务报表,你自己解释做错了就是。没来得及调整。
因为我刚过来接手,可以说是之前代账的申报错了吗
可以的,可以这么做的。
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所得税汇算清缴账务处理
合伙企业需要汇算清缴吗
汇算清缴工资怎么调整
老师:员工宿舍的热水器和床计入了固定资产,折旧时候可以借:管理费用福利费,贷 累计折旧吗?
非全日制也是按正常工资薪金申报吗?每天工作时长有限制吗?
化妆品公司,招的日结工人,怎么报个税啊,正常申报,还是按劳务申报啊
@朴老师,0644/0844 进口总量 我 哪里看这个总量在哪里呀
老师好。12月 做完常规月度分录。 还要做啥?年终结转? 怎么做呀
日常报销可以从对公户走到员工的个人账户吗?
老师,每个月有进项扣抵所以没有交到税,可以开具完税证明不?
我们跟供应商采购原油,是保税油,免税,他们是不是也得给我们开票
水库管养服务开几个点税发票,我们是建筑公司
2月份什么时候报税截止
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想和您再确认一下,这两个不是分开计算的哦,如果我今年工资总额是两万,那27000的劳动报酬的个税预扣预缴的四千多,明年汇算清缴不足六万会退回来撒?还是说分开计算,工资两万不足六万不用缴纳,劳动报酬的缴纳
预缴的时候是分开汇算,清缴的时候是合并在一块
明年汇算清缴累计收入6万,合并在一块的不超过6万的。
27000的劳务报酬需要先预扣预缴,缴了四千多,目前为止我的工资合计是27000,如果说今年再总计发工资10000,是不是明年汇算清缴(无专项扣除)的税额是27000+27000+10000-60000=4000,4000*0.03=120,实际缴纳120,但是预扣预缴的四千多会退回来?
是的,对的,是这么做的。
新进一家公司,之前是代账公司申报,申报的数据从去年年底开始就是错的,怎么办呢?
你好,你可以更正申报的 具体的是哪一个税款错误?
增值税和报表,印花税没有申报,外贸合同是不是需要缴纳印花税啊
你好,可以补的,如果你是按次的话,在这个月补上就行。外贸的交
买卖合同。如果企业是和个人或者个体户的业务,不需要交。
一般纳税人从去年年底的增值税和报表申报都是错的,报表和增值税的数据还没处理出来,汇算清缴前无数据支撑没办法改动,该怎么办呢?
那你先继续,接着他这些再来做。你没有数据之前,没法给他修改。
因为是外贸企业,准备退税需要报送材料,如果汇算清缴前都无法得到最终数据,那之前申报的那些数据该怎么处理呢
好,那你退税的资料准备好了,知道具体的是哪些吗?如果是的话,它是增值税的,不影响。商贸的选择,退税勾选就是。
退税的资料您知道有哪些吗?我整理了清单,和您对一下,看是否有漏,数据得不出来就是因为账还没做完,有些单据不合规,意思是外贸企业申报的增值税影响不大是吗?我想着也是出口的退税的话,我们都是进项的票,但是税局来查会不会说申报的财报和申报表都不对啊
报关单。这是办理出口业务时向海关提交的单据,用于查验和验放货物12。 出口销售发票。证明出口货物已销售的凭证,也是财会部门记账的依据12。 进货发票。证明出口货物的进货成本,包括供货单位、产品名称、计量单位、数量等信息12。 结汇水单或收汇通知书。证明出口货物已收汇的重要文件12。 出口货物运单和出口保险单。适用于以到岸价(CIF)结算的出口货物12。 产品征税证明。证明出口货物已缴纳税款12。 出口收汇已核销证明。证明出口收汇已经核销12。 退税申请表。详细填写退税相关信息的表格2。 其他与出口退税有关的材料。可能包括外贸综合服务合同(协议)、《代办退税情况备案表》、风险管控制度等
你们是首次退税吗?首次退税查账,其他的不需要查账的。
首次,2023年的个人年度汇算清缴可以作废重新申报吗,前面提的那个问题实际发生时间是2023年,对方企业补申报,先是申报到了2024年,现在申报到2023年
那不能保证税务局查账,他会问什么看什么。他很有可能看财务报表,你自己解释做错了就是。没来得及调整。
因为我刚过来接手,可以说是之前代账的申报错了吗
可以的,可以这么做的。