您好,如果加速折旧的话,需要填写的

公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
老师,我们23年1季度报企业所得税的时候,加速折旧一次性扣除了几辆车,现在该做企业所得税汇算清缴了,我该怎样填写固定资产折旧这个表呢?
老师,我们单位在23年一季度所得税申报时填写了一个资产加速折旧表,现在要做所得税的汇算清缴了,我们当时加速折旧的这个资产,是不是得填写一个资产折旧调整明细表?
请问上个季度使用了固定资产当年一次性折旧填了加速折旧表,以后是如何在所得税前调增回来?是汇算清缴时吗?还是以后的每个季度申报所得税时调?
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要填的是A105080这个表吗
嗯对,是然后录入原值,折旧那些
这个是23年一季度的资产加速折旧表
对,就是录入那些的呀,然后看你是一次性扣除还是
这个是调整表,我不知道怎么填写
这个就是原值写上,然后本次折旧,是账上的,最后记得税收的折旧摊销,写账面价值就行
23年1季度已经一次性扣除了,汇算清缴这会儿不是应该把不该扣除的调增吗?
汇算的话,是加速折旧,一次性扣除
我怎么让你说蒙了,就是我们23年买了6辆车,花了120万,一季度的时候为了不交所得税,就填了一次性扣除120万,实际每年应该折旧金额是30万。到24年5月做23秒所得税汇算清缴时,我是不是应该调增120-30=90万?
对,但是这样填写90的话,相当于你本年扣除了30
这个一次性扣除120万,24年做23年所得税汇算清缴时可以不用调增是吗?
如果我们成本票不够,我们是可以继续一次性扣除的是吗?如果成本票够了,也可以选择调增这90万是吗?
对就是这个意思的,如果成本票够了,也可以选择调增这90万
调增的话。这个表咋填写么?
调增的话就是按照你说的,汇算清缴,张载和税收都是写30就可以
如果我今年的票不够,这个一次性扣除可以用到什么时候?或者如果我24年8月票够了,我也只能做24年汇算清缴时在调增了?
这个一次性扣除,这样的话,只能做到24年汇算
如果24年票还没够,那这个一次性扣除能用多久?
一次性扣除,最多是按照你账面上折旧的年限来