您好,如果加速折旧的话,需要填写的

公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
老师,我们23年1季度报企业所得税的时候,加速折旧一次性扣除了几辆车,现在该做企业所得税汇算清缴了,我该怎样填写固定资产折旧这个表呢?
老师,我们单位在23年一季度所得税申报时填写了一个资产加速折旧表,现在要做所得税的汇算清缴了,我们当时加速折旧的这个资产,是不是得填写一个资产折旧调整明细表?
请问上个季度使用了固定资产当年一次性折旧填了加速折旧表,以后是如何在所得税前调增回来?是汇算清缴时吗?还是以后的每个季度申报所得税时调?
老师好,今天想申报第四季度所得税,点风险提示时,跳出来从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异是什么 意思
申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
老师,印花税所属期填错了,税款已扣,怎么更正所属期?
老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
老师我们有自产原料33.36吨,委托加工产品14.32吨,等于2.33吨原料才能产出1吨产品,销售数量14.32.单价估的平均价280.金额4009.66,怎么才能准确算出,我的原材料单价
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?
老师你好我们是小规模纳税人个体户,2025年度开票507万。系统要求我们转为一般纳税人,个体户一般纳税人。生产经营所得怎么交税
老师,请问一下我们公司之前是财务公司在代账,现在要准备把账移交回来公司做,请问财务公司那边的数字是怎么移回公司的电脑里呢(董孝彬老师)
发票查验国税网显示信息不一致 是不是每一张发票都需要查验 不一致怎么办
C公司预期每年的 EBIT 均为 31,200 美元。公司目前不存在负债,权益成本为 11%。 1. 公司当前的价值是多少? 2. 假设公司可以以 6% 的利率借款。假定公司税率为 22%,如果公司的负债规模是没有使用杠杆时公司价值的一半,那么公司的整体价值是多少? 3. 如果是 100% 的负债,那么公司的价值又是多少呢?
要填的是A105080这个表吗
嗯对,是然后录入原值,折旧那些
这个是23年一季度的资产加速折旧表
对,就是录入那些的呀,然后看你是一次性扣除还是
这个是调整表,我不知道怎么填写
这个就是原值写上,然后本次折旧,是账上的,最后记得税收的折旧摊销,写账面价值就行
23年1季度已经一次性扣除了,汇算清缴这会儿不是应该把不该扣除的调增吗?
汇算的话,是加速折旧,一次性扣除
我怎么让你说蒙了,就是我们23年买了6辆车,花了120万,一季度的时候为了不交所得税,就填了一次性扣除120万,实际每年应该折旧金额是30万。到24年5月做23秒所得税汇算清缴时,我是不是应该调增120-30=90万?
对,但是这样填写90的话,相当于你本年扣除了30
这个一次性扣除120万,24年做23年所得税汇算清缴时可以不用调增是吗?
如果我们成本票不够,我们是可以继续一次性扣除的是吗?如果成本票够了,也可以选择调增这90万是吗?
对就是这个意思的,如果成本票够了,也可以选择调增这90万
调增的话。这个表咋填写么?
调增的话就是按照你说的,汇算清缴,张载和税收都是写30就可以
如果我今年的票不够,这个一次性扣除可以用到什么时候?或者如果我24年8月票够了,我也只能做24年汇算清缴时在调增了?
这个一次性扣除,这样的话,只能做到24年汇算
如果24年票还没够,那这个一次性扣除能用多久?
一次性扣除,最多是按照你账面上折旧的年限来