你好!在房地产企业进行企业所得税汇算清缴时,需要填写的表单包括但不仅限于: 1. **年度申报表A105010**:《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》。此表用于填列房地产开发业务的未完工销售收入相关信息。 2. **年度纳税申报表(A类)**:这是主表,适用于所有类型的企业,包括房地产企业,用以计算申报缴纳的企业所得税。 3. **一般企业收入明细表A101010**:除金融企业、事业单位和民间非营利组织外的纳税人使用此表来反映一般企业的收入情况。 此外,如果企业享受税收优惠,还需要依据最新的税法和相关通知进行相应的备案或申报工作。例如,《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》等文件可能会影响到房地产企业的具体税务处理方式。 其他的表和普通企业基本一致

房地产开发企业所得税汇算清缴时间是什么时候,是完工交房之后还是??应填写哪张表。
零申报企业,居民企业清算所得税,显示没有汇算清缴。汇算清缴需要申报哪些
老师企业所得税汇算清缴年报时候,都需要准备哪些材料呢
请问老师,小规模建筑企业,所得税汇算清缴的时候,都选哪些年度纳税申报表
房地产申报企业所得税汇算清缴的时候都算哪些表单?
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗