企业所得税汇算清缴需要准备的资料 所需资料如下所示: 1、企业所得税年度纳税申报表及其附表; 2、企业的财务报表; 3、备案事项相关资料; 4、母公司及其子公司的基本情况,子公司的征税方式及其预缴税款情况; 5、委托中介申报的,应出具双方签订的代理合同,并附送中介机构出具的包括纳税调整的项目、原因、依据、计算过程、调整金额等内容的报告; 6、如果涉及关联方业务往来的,要同时报送关联业务往来报告表; 7、其他主管税务机关要求报送的资料。如果纳税人采用电子申报,应按照有关规定保存有关资料或附报纸质纳税申报资料; 8、实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人,由总机构统一计算应纳税所得额和应纳所得税额,按照上述规定,在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报,进行汇算清缴。总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关; 9、实行合并缴纳企业所得税的纳税人,在汇算清缴期内,由总公司向汇缴企业所在地主管税务机关报送汇缴企业及各个成员企业合并计算填写的企业所得税年度纳税申报表,统一办理汇缴企业及其成员企业的企业所得税汇算清缴;
做企业所得税汇算清缴,需要准备什么材料,谢谢
老师,我们企业2021年的企业所得税汇算清缴是请会计事务所做的。我需要提前准备哪些资料提供呢?
老师,怎么退退企业所得税,已汇算清缴完,需要去大厅吗?需要准备什么材料?
一般企业做企业所得税年度汇算清缴的时候需要选哪些表
企业所得税汇算清缴时候,哪些需要纳税调增,哪些需要纳税调减
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放