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老师 结转 增值税 怎么做分录

老师 结转 增值税 怎么做分录
2024-05-16 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 13:01

同学你好 你是说进项转出贷方吗

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快账用户7523 追问 2024-05-16 13:02

是的 对不对的

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快账用户7523 追问 2024-05-16 13:03

转出来了 月底要怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-05-16 13:04

进项转出不需要结转

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快账用户7523 追问 2024-05-16 13:18

为什么不需要结转老师

为什么不需要结转老师
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齐红老师 解答 2024-05-16 13:20

你年底结转到转出未交增值税就可以

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快账用户7523 追问 2024-05-16 13:30

每个月结转不行吗 一定要年底 我想每个月转 不知道怎么转

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齐红老师 解答 2024-05-16 13:31

可以的 借进项转出 贷转出未交增值税 这样

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快账用户7523 追问 2024-05-16 14:09

老师 我 我成本 电费水费 有余额我是不是 没有暂估导致有余额 要不要暂估 冲掉

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快账用户7523 追问 2024-05-16 14:10

老师 我 我成本 电费水费 有余额我是不是 没有暂估导致有余额 要不要暂估 冲掉

老师 我 我成本 电费水费 有余额我是不是 没有暂估导致有余额 要不要暂估 冲掉
老师 我 我成本 电费水费 有余额我是不是 没有暂估导致有余额 要不要暂估 冲掉
老师 我 我成本 电费水费 有余额我是不是 没有暂估导致有余额 要不要暂估 冲掉
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快账用户7523 追问 2024-05-16 14:10

这种 暂估要怎么做老师

这种 暂估要怎么做老师
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齐红老师 解答 2024-05-16 14:17

暂估的来发票之后才可以红冲暂估的

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快账用户7523 追问 2024-05-16 14:48

老师 现在 成本里有余额 负数 我是说 是不是要暂估了成费用了才没有余额

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快账用户7523 追问 2024-05-16 14:49

你看我只是有付款记录 没有费用

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快账用户7523 追问 2024-05-16 14:49

老师 现在 成本里有余额 负数 我是说 是不是要暂估了成费用了才没有余额

老师 现在 成本里有余额 负数 我是说 是不是要暂估了成费用了才没有余额
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齐红老师 解答 2024-05-16 14:51

对的 这个需要暂估的

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快账用户7523 追问 2024-05-16 19:22

老师 这个怎么申报 是23年年报 我们公公上面有一个母公司

老师 这个怎么申报 是23年年报 我们公公上面有一个母公司
老师 这个怎么申报 是23年年报 我们公公上面有一个母公司
老师 这个怎么申报 是23年年报 我们公公上面有一个母公司
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快账用户7523 追问 2024-05-16 19:22

根本不懂这个报表

根本不懂这个报表
根本不懂这个报表
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齐红老师 解答 2024-05-16 19:35

同学你好,新问题需要重新提问,平台规则一题一问

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你好,如果是销项税额大于进项税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2022-04-11
同学你好 你是说进项转出贷方吗
2024-05-16
你好,是一般纳税人单位销项税额大于进项税额吗? 
2022-03-15
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-02-09
同学,你好 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2023-05-05
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