你好,你们收到钱借银行存款 贷其他应付款 你们开票,借其他应付款 贷主营业务收入就成了
上个月客户从A基本户打工程款到我们基本户,但是让我们发票开给了B公司,A和B是集团公司,开出去的发票对方公司名称跟打款的公司名称不一样,账务要怎么做?我们是一般纳税人
老师好,我们公司收到一笔货款是私账打到公账上的,但是我们开发票出去是开给对方公司名称,这个符合财务制度吗?如果不符合,我们公司应该怎么做?
老师好!我们公司主做建筑装修,收到的材料专票上的银行账户(名称是对方公司的名称,账号是对方公司的账号)和我们打款的账户(名称是对方公司的名称,账号是另一个账号,当时打款时该公司名称下的该账号能打款过去,是不起就证明该账号就是对方公司的账号?)不一致。这个发票能收吗?请老师回答一下这两个问题。谢谢了!
老师我想和您问一下,我们公司用公户正常付货款,但是是付到对方的私卡,而且对方没有给我们开发票,请问这种情况我怎么做账
老师,请教一下,我们给对方付款订货款项打给分公司,但是对方总公司开开的发票,对方说授权对方委托收款,我们收到总公司发票,这个合理吗?怎么做账务处理?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
我们开票时是在上月,当时也不清楚对方的付款方式,做的是,借:应收账款——A公司,贷:主营业务收入,贷:应交税费——应交增值税,现在付款时,对方又是A公司的员工私户名字打款进来的
收到个人转账的时候,借银行存款,贷应收账款就行。
哦,这样应该可以的哈?我挂账是应收账款——A公司,打款时又是个人转进来的,好像不一致啊?
对,你可以让这个个人写一个代付款的情况说明就行。
哦,这样别人也会嫌麻烦哦!一般正规是要求三流一致对吗?但是实际工作中有时也达不到要求啊?
对,正常来说就应该对方对公账户给你们转账。
哦,这3000元,如果对方是微信转给我们的,那我账务处理,借:库存现金,贷:主营业务收入,贷:应交税费——应交增值税,这样不知道合规吗?
也可以,然后把这个钱存到银行才行。
不存银行可以吗?拿来平时员工报销现金支出,存进去,员工报销时又还得取备用金出来
正规的是你们收的钱要存到银行的。
哦,这小公司有时候可能达不到那种正规要求啊?
所以你们要是规模小的话就直接支付就行了。
哦,好的!谢谢耐心解答!感谢!
不客气,帮忙给个五星好评
好的,一定好评!
好的,好的十分感谢