可以的,可以这么做。

老师,我们去年一整年实际要付出的工资是22万多,但是因为钱紧张,还有51300是23年才付的,这样我在做汇算清缴这样填可以吗?帐载金额,实际发生额,和税收金额对吗
老师,我去年有未计提的工资社保,咨询过您这边告知汇算清缴做纳税调整,请问意思是职工薪酬调整表的账载金额和税收金额都按照计提的金额填写,未计提的不算是吗?我补计提的作为了23年的费用,23年汇算清缴可以算23年的是吧?
2021年年末,应付工资有55789元未发放,并且截止到汇算清缴后,仍没有发放,2021年汇算清缴就调增55789元 2022年计提了423830元工资,发放了479619元工资,个税申报了479619元工资,计提少,发放多,是因为2021年年末,应付工资有55789元未发放,并且汇算清缴已经调增55789元 我想在确定一下2022年汇算清缴报表,账载金额、实际发生额、税收金额,这三个到底填哪个金额
老师好,汇算清缴时职工薪酬支出那个表上的工资,社保,公积金,福利费,工会经费直接根据应付职工薪酬贷方发生额填列就可以吗,因为截止汇算,去年12月计提的工资,社保,公积金,工会经费都缴纳了
老师,我们公司22年底关账工资四金没有计提,然后今年六月份审计发现这个问题,让我们去年12月重新计提,出的报表,所以应付职工薪酬新报表有余额,但是审计是23年6月做的,我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的,现在23年12月份发现这个问题了,我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
建筑类施工费一般纳税人按几个点开票?
所以这是公司的钱 让他还回来或者开发票回来才行?????老师,你走题了,你不是说,我们欠他的钱吗?是我们用了他们的发票,应收账款贷方余额42万。
老师你好:我们有个项目和总包打官司赢了,法院会给我们110万,其中10万是利息,怎么做账?是单独要交企业所得税吗? 还是收入-成本后
当月补开上季度发票,上季度已经做未开票收入申报增值税了,当前季度增值税如何申报
员工送公车去保养,算不算出差
老师,火车发票进项在电子税务局里没法勾选认证吧
2月收到采购发票,记账是借库存商品 应交税费-增值税-待认证税额 贷应付账款,4月出口进项发票勾选,5月提交退税申报(所属期是202604),现在要怎么做会计分录?
老师,我们每次发出商品后,各一个月才开票,这样收入和成本就不对应,内部账务,我就想问已发货未开票的分录咋做合适,我知道发出商品的具体金额和税额
郭老师请问下,我司购买一处工业园区的房产,包括厂房,土地,土地使用权价值511万,建筑物价值是198万(评估公司给出的评估报告),宗地面积13627.84平米,建筑面积1908.40平米,那么我交纳房产 ,城镇土地使用税怎么算呢税,城镇土地使用税怎么算呢
老师,开发票时比如摄像机的型号我们不写了可以吗?其他都写上
这个有没有什么前提 比如两年的税收都是亏损或者什么
你好,没有的。和这个没有关系。