你好,纳税调整项目明细表,是否调增,与本年度是否亏损无关。 比如有业务招待费发生,就需要做纳税调增处理的
老师,企业所得税年报,21年未分配利润亏损,年报已做纳税调整, 22年资产负债表用不用做调整,还是根据21年的负数继续做账就可以,资产负债表依然是负数
企业所得税纳税调增,但是整年依旧亏损,应该怎么填申报表
老师,汇算清缴的时候,企业年度申报表,纳税调整后所得的数据,是不是等于企业所得额弥补亏损明细表的本年度那里的数据?
企业所得税申报表是亏损的,做年报的时候调增调减后,有了利润缴纳了所得税,12月利润表和资产负债表需要调整成个年报一样吗?
老师,24年的企业年度汇算清缴,应纳税所得额是负数,后面职工纳税调整那张表调增了,应纳税所得额就变整数了,需要交企业所得税,以前年度都是亏损的,可以申报可以直接弥补吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
城镇土地使用税是什么时候需要报?
那我这样,直接提交申报就可以是吧,亏损表是负数
你好,需要知道企业业务发生情况,结合你填写情况,才可以判断是否可以直接提交申报的