你好,纳税调整项目明细表,是否调增,与本年度是否亏损无关。 比如有业务招待费发生,就需要做纳税调增处理的

老师,企业所得税年报,21年未分配利润亏损,年报已做纳税调整, 22年资产负债表用不用做调整,还是根据21年的负数继续做账就可以,资产负债表依然是负数
企业所得税纳税调增,但是整年依旧亏损,应该怎么填申报表
不是当期的费用就要纳税调整,走以前年度调整损益科目,企业所得税清缴调增,调整那年调减,早动,两年的会计报表是吗
老师,汇算清缴的时候,企业年度申报表,纳税调整后所得的数据,是不是等于企业所得额弥补亏损明细表的本年度那里的数据?
调整以前年度的资产负债表,企业所得税年报调整哪些数据?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
那我这样,直接提交申报就可以是吧,亏损表是负数
你好,需要知道企业业务发生情况,结合你填写情况,才可以判断是否可以直接提交申报的