您好,行政部领用是管理费用,结转到本年利润 厨房领用是制造费用,结转到库存商品,到主营业务成本,最后 结转到本年利润

资料:某企业为增值税一般纳税企业,原材料按计划成本法计价核算,材料成本差异2.5%,2019年8月材料相关资料如下:(1)31日,根据发料凭证汇总表,生产车间生产领用34000,车间管理部门领用13600,行政管理部门领用6800。根据业务编制会计分录。(2)31日,结转发出材料成本差异。根据业务编制会计分录。
(9)30日,盘盈C3材料,估计市场价格为10000。(10)30日,结转本月随同产品出售、单独计价的包装物的成本40000元。(11)30日,根据"发料凭证汇总表”,9月基本生产车间生产领用材料20000元,企业行政管理部门领用材料30000元。
安徽江北集团为增值税一般纳税人,适用税率为13%,原材料采用计划成本核算,2020年12月份发生如下业务:(1)12月1日,购入F材料一批,增值税专用发票注明采购价款为300000元,增值税税额为39000元,发票已收到,计划成本为280000元,全部款项以银行存款支付。(2)12月6日,购买的F材料运达,并按计划成本验收入库,结转入库材料成本差异。(3)12月31日,安徽江北集团根据“发料凭证汇总表”的记录,12月份生产A产品领用F材料80000元,车间一般耗用领用18000元,企业管理部门领用20000元,财务部门领用12000元,销售部门领用10000元。(4)12月初安徽江北集团F材料的成本差异账户余额为0,期初结转材料的计划成本也为0,计算12月份F材料的材料成本差异并结转发出材料的成本差异
装饰工程购入的桌子椅子,商品计入到哪个科目,具体分录怎么做、领用,结转成本的分录
存货计划成本发出1甲公司原材料收发采用计划成本法核算。本月初“原材料”账户余额10000元,“材料成本差异”账户借方余额400元,本月入库材料的计划成本20000元,本月入库“材料成本差异”为贷方100元,根据本月发出材料凭证汇总表,本月生产车间用于产品生产领用材料2000元,车间一般耗用材料300元,销售部门领用800元。计算原材料成本差异率和生产领用,车间一般领用和管理部门领用材料各应负担的成本差异。并编制结转发出材料的计划成本和结转发出材料的成本差异。带金额
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。