你好!你看你用什么折旧方法了。 然后看差异,调整差异就行

22.多选题下列关于企业固定资产会计处理的表述中,正确的有()。A当月增加固定资产,当月计提折旧B当月减少的未提足折旧的固定资产,当月仍计提折旧C处于更新改造过程中的固定资产不计提折旧D暂估价值入账的固定资产,办理竣工决算后,需按实际成本调整原已计提的折旧额
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
[资料]甲公司于20x 1年5月1日对某生产线进行改良,该生产线的账面原价为600万元,已提折旧240万元,已提减值准备为30万元。改良工程共发生人工费50万元,领用生产用材料100万元,该材料的进项税额为16万元,领用本企业的产品- -批,成本为120万元。工程于20x 1年10月1日达到预定可使用状态,改良后固定资产尚可使用寿命为4年,预计净残值为30万元,采用年数总和法提取折旧,该生产线于20x 3年10月1日出售,售价为260万元,已收到存入银行,用银行存款支付清理费用3万元。假定不考虑相关税费。 1. 20x 1年10月1日改良后固定资产的入账价值为[填空1]万元。. 2.该生产线20x 1年11月1日-20x 2年10月31日计提折旧额为[填空2]万元。 3.该生产线20x 2年11月1日-20x 3年10月31日计提折旧额为[填空3]万元。 4.20x3年10月该固定资产的处置收益额为[填空4]万元。 5. 生产线改良时,第一步需将改建前的固定折旧原值及累计折旧注销,将其净值转入在建工程。转入在建工程科目的净值为[填空5]万元。.
前几个月的折旧也算进来就可以了是吧
你好!是的,就是这样了
这个日期从啥时候算呢?
你好!你完工,投入使用的下个月开始算
其实早就投入使用了,但是我是从去年11月份才提的
你好!正规的做法是补充之前的
这个投入可使用状态有什么证明资料?
你好,一般就是用结算单。
我还没有见到过这个结算单
你好!或者固定资产领用单也行 这么说吧,正常是要有。如果你们没有,就补一个
投入使用,像我们系统里边有住院收入时就补到那个时候也可以吧
你好!严格来说,要按实际投入的时间来
这是内部的领用单就可以吧
我们很早就投入使用了,房租按20年算折旧年限,那我们应该从什么时候开始算?
你好,是的,内部领用单就可以了。 房租按租赁开始期间
我写错了,房屋按20年折旧,那我们什么时间就应该算开始年限了?
你好,按你实际取得这个房子。