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您好老师,请问当月确认收入后某单位未开票,我公司月底结转收入计入未开票收入并缴税,客户说年底前要开票请问账务如何处理?

2024-05-17 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-17 09:59

你好,先暂估确认成本费用,在企业所得税汇算年报前给开具,就可以税前扣除   

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快账用户9546 追问 2024-05-17 10:05

老师是当月实际发生的收入当期未开票月末按未开票收入申报已经缴纳了增值税,客户要求年底开票那开票当月再按开票收入申报不就重复吗?这种业务如何账务处理

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齐红老师 解答 2024-05-17 10:07

申报的时候,因为已经申报的未开票收入 在之后月份开票,申报开票收入的同时,申报未开票收入的负数,一正一负相当于没有重复

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你好,先暂估确认成本费用,在企业所得税汇算年报前给开具,就可以税前扣除   
2024-05-17
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
2023-02-15
需要的,你的收入和成本要配比的。
2022-07-10
如果还没收到款,就不用确认收入,等开票的时候再确认
2022-04-06
你好;    是的 。   先红冲无票收入 。 在按开票做一遍分录。 然后申报未开具发票 栏次写负数 ; 开票栏次按实际写  
2022-01-06
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