你好,同学 可以的,可以补申报的

老师,你好,这不公司去年实收资本的印花税忘记缴了,可以修改一月份印花税报表吗?还是可以跟着今年三月份的给补呀?
去年的印花税忘记交了,请问如何补交印花税
上年度的印花税忘记计提,可以在今年1月份补计提吗?
老师去年忘记补印花税了,今年发现了怎么补怎么做分录,需要填写以前的账吗
请问去年股东有实缴资金,可是账务忘记处理了,可以在今年补做凭证,缴印花税吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
必须要补到23年吗?还是可以申报到24年
可以申报在24年,申报印花税的时候,增加一个行项目
税务局会认得吧?
会的,老师前几天遇到的公司也是的
建筑公司,交购销合同印花税,可以按照工程施工的万分之三缴纳是吧?
如果在没有合同台账的情况下
建筑公司,交购销合同印花税,可以按照工程施工的万分之三缴纳是吧? 可以的
如果在没有合同台账的情况下 可以的
这个如果税务局问的话怎么解释呢?
可以解释这个是哪个项目,当时没完工,金额不确定,