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老师,收到未认证的进项红冲是不是直接冲原凭证,收到已经认证的是不是要做进项税转出

2026-05-21 12:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-21 12:26

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户1910 追问 2026-05-21 12:28

比如原来的凭证是借管理费用10 应交税费-进项6,贷其他应付款16现在收到已经认证的红冲发票怎么做凭证

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齐红老师 解答 2026-05-21 12:31

同学,你好
借管理费用 -10
应交税费-进项 -6
贷其他应付款 -16

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同学,你好
嗯嗯,是的
2026-05-21
8 月已认证的进项发票在 9 月红冲了,需要做会计凭证。 一般情况下,应做进项税额转出处理。具体分录如下: 8 月认证时的分录(假设购买原材料): 借:原材料 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 9 月红冲时: 借:原材料(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 贷:银行存款等(红字) 如果是因为发票开具错误等原因红冲,且重新开具了正确的发票,也可以先将原进项税额做转出,待收到新发票认证后再计入进项税额。
2024-10-11
同学,你好 红字发票,就进项税转出
2022-10-09
你好,同学,申报增值税的时候,做进项转出即可,这样认证的和账面就会一致了
2023-11-06
是,直接做进项税额转出就行
2025-03-24
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