出售亏损不需要填报这个表
固定资产出售在汇算清缴的时候需要填写哪个表
老师 出售固定资产如何汇算清缴 需不需要填资产损失这个表?如果需要填,该怎么填写?
老师 出售固定资产的损失在汇算清缴的时候需要调增吗?
固定资产全部报损了,计入营业外支出,汇算清缴的时候怎么填写汇算清缴表
固定资产出售,还有亏损,汇算清缴的时候需要填报105090表么
收到原材料发票:20吨100万元 实际入库:15吨60万元 老师,账务怎么处理,谢谢
老师我们气体充装企业,每月的产成品种类就氧气,高纯氧气,氮气,高纯氮气,氩气,高纯氮气,二氧化碳,高纯二氧化碳和混合气这9种,那我主营业务收入的二级科目按什么设置好,产品还是客户?
老师,我们公司建设电站有材料支出,劳务支出,服务支出,分别取得了6%,13%,9%专票进来,建好总共花了500万(含税)建好后把这个电站拿去了抵押融资租赁500万,现在每个月还租金,还的时候包含本金和利息,电站现在慢慢在产生收益了,取得的收益每个月还款,整个账务处理及分录怎么写?
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
那105080表怎么申报
https://shuo.news.esnai.com/article/202304/240147.shtml
可以参考该链接实例