有 23年的年末等于2024年的年初

# 提问 #季报7一9月的现金流量表 期初现金是6月份资产负债表的货币资金期末数?期末现金是9月份资产负债表中的货币资金期末数?对吗?
现金流量净额一定是等于资产负债表里的货币资金期末数➖货币资金年初数吗
请问老师,现金流量表里面的期末现金余额(本年累计金额)是=资产负债表里的货币资金期末余额吗?那资产负债期末余额(上年金额)是=资产负债表货币资金(年初余额)吗?
现金流量表的期末数一定等于资产负债表的货币资金期末数么?
资产负债表货币资金期末数是填现金流量表的期末余额吗
企业所得税汇算清缴申报表,收入总额填的营业收入,是不是还要加上投资收益和利息收入、营业外收入
长期待摊费用属于过渡类科目吗?
老师我2月开票还是按简易征收3%开的混凝土,今天要申报,我把2月份开的3%红冲了,重新开了13%的,我们是一般纳税人,那我今天要申报2月的增值税,还是按系统带出来的3%申报,还是什么
老师,纳税人信用等级下载的路径告知一下,谢谢?!
老师您好,请问做跨境电商,电商平台直接扣的广告费和平台费用,没有经过我的账户,这种要怎么记账呀
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
资产负债表的货币资金期末➖期初是不是等于现金流量表的现金流量净额的累计数
对的是的,是这么计算
老师企业与企业之间的分红双方都需要交什么税
都是有限公司的 子公司,交了企业所得税,分红不需要交税了。
那我总公司在年底是利润表里的投资收益数填不填呀,要是填的话不是影响未分配利润吗
需要填写的,然后申报企业所得税的时候再去填写免税收入就行
季报吗?还是企业所得税汇算清缴时填写
汇算清缴和季报都需要填写。
那要是季报不填写汇算清缴时填写可以吗
你好,可以的,但是你这样的话多交税了吧。随便选择
之前没交税
那我汇算清缴时应该在哪个表 填写
你好,同学,这个是在105030,然后你找长期股权投资车友收益在这里面填写
老师这么填写对不,那老师未分配利润不用调整吧
好需要条的,他之前不是影响了你的利润,增加了你的利润。
这个表这么填对呗,那我未分配利润怎么调整,账上分录怎么做
可以的,不需要调整。一个会计利润,一个税法利润,这两个可以不一致。
那我资产负债表的未分配利润不就多了吗,不用在汇算清缴时调整吗?要是调的话在哪张表里调整,
对的是的,多了没有关系,不是不一样吗?可以不一致的忽略这个差异,你交税的时候根据税法上的。