要的,跟工资相关的都要填这张表

老师,我汇算清缴时,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,第一行,工资薪金支出,数据系统就有的吗
请问,所得税汇算时填A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表,填这张表是计入管理费用-研发费用(人员工资)是否需要在A105050这张表填列呢
汇算清缴中,《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中工资薪金支出包括支付给个人的劳务费吗?
汇算清缴的期间费用表的“职工薪酬”和职工薪酬支出及纳税调整明细表的“工资薪金支出”有什么区别吗
年度汇算清缴时,如果企业有研发费用的人员的工资12.5万,这个费用要计入表“A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表”中的“工资薪金支出”吗?
购进白酒再销售出去,都需要缴纳什么税,税率多少?
老师,这个公司是做收藏品的,销售纪念币,或者4套人民币,这个没有进项票,这个怎么入账呀,按现在的要求平台收入都要入账 ,没有成本票,人民币也没有成本票呀
开一张货物的增值税发票,里面有个运输费,是不是不能开到一张票上
老师好,员工退休以后是不是只能签劳务合同,没到退休年龄,申报个税只算他现在的工资是不是
税务平台的征纳互动里,具体是在哪里查看呢
老师,个体户的增值税核定税率是多少
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师杜邦分析核心公式怎么计算,管理用财务报表跟常规的财务报表有什么不一样的?
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
但这样在表“A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)”这张表中,利润又自动减少了12.5万,这样,汇算清缴的时候,这笔工资就减了2次了。这样应该怎么操作?
填写的研发支出金额在第30栏纳税调整明细表中,把他调整回来,
我刚把研发费用加计扣除明细表中的数据全部删除了。 这样没问题吧?
不对,我刚才看错,填a105050,你把应付职工薪酬的工资填在这个表上,如果你的账载金额跟实际税收金额一致不涉及重复
我刚把研发费用加计扣除明细表中的数据全部删除了。这样填报没有问题吗?
如果你们符合研发加计扣除,这个表要填
不需要加计扣除,只是正常申报!
如果不需要加计扣除的,那加计扣除明细表就不需要填