借管理费用等 贷其他应付款法人

老师就是我们有项目在异地,然后专门安排了一个项目负责人,工地上的支出都是他在企业微信上申请的付款的,比如购材料,都是他申请的,我通过他申请的打款给公司,现在老板要知道这个负责人在企业微信申请了多少次打款,总计多少钱,这怎么弄啊, 打款又不是打给他个人的,都是公对公,发票也是他联系公司开票寄过来的,他只是申请的,而且每一次申请的打款不是一个项目,有好几个项目,我账上怎么才能体现出来呢,要单独做一个表吗,
老师,我工作的这个小单位目前只有我一个财务目前是这样情况。公司大额进货支出是走对公账户,小额比如员工餐费,货物运费,购买办公用品等,老板直接微信付了,我这该怎么做账,挠头了都而且对公出的大额货款老板每次都是临时从他个人账户转进公司账户的,要怎么做账呢
老师,你好,我们公司是开充电桩充电站的小规模纳税人,充电业务是挂在平台上收款,汽车充电先由平台代收,然后在一起转给我们公司,可是发票是我们公司直接开给客户的,但款又是从平台合计后一次性打到基本户的,打过来的款,小部分开了发票,大部分是没开发票的,这个帐务应该怎么处理呢?还有我们支付电费给供电局,如何做分录。
老师,我们是小规模企业,每次发工资、缴纳水电费,购买办公用品都是通过法人微信付款给员工的,这个如何记账做分录呢
老师,我们是小规模企业,每次发工资、缴纳水电费,购买办公用品、货款都是通过法人微信付款的,这个如何记账做分录呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
一直挂着法人吗
等到公司账户上有钱了再转给法人。
因为是小门面,都是这样操作的,钱也是法人的
是个体户吗?个体户的话这么挂账也没啥影响。
小规模企业
嗯,这种情况只能是挂账
还有哦老师,门店是做药品销售的,那购进药品如何做分录呢及销售又如何出账呢
购入的时候借库存商品 贷银行存款 销售的时候 借库存现金/银行存款 贷主营业务收入
购进及销售不进对公账户
购入借库存商品 贷其他应付款,销售的时候借其他应付款 贷主营业务收入
还是挂法人?
对,挂在法人名下,然后在收到钱的冲销法人的挂账。
一直都没有回来呢,没有回对公账号
没有收到钱的就先进入到应收账款。