同学您好!计入电子点餐是80元 实际到账是75元 借银行存款 75 销售费用5 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额
老师,跨月红冲发票怎么操作
老师,生产需要公司安排职工去学习产生的住宿,餐费都入教育经费吗?
老师我们24年用金蝶软件结转本期损益,有一笔分录,不明白,借以前年度损益调整9万,贷利润分配提取法定盈余公积9万,这是什么意思
老师项目去年的,今年签合同可以吗
老师,固定资产清理需要挂二级明细吗?
公司是刚成立的一般纳税人企业,4月份没有任何业务发生,现在申报增值税,附表5提示减征政策适用主体未选择,请确认是否享受六税两费减征政策,如享受该政策请勾选,本期是否适用小微企业六税两费减征政策为是,我选择了是以后又提醒请核实您公司是否为小型微利企业,我提交不了报表,是为什么,我应该如何填写
住宿费开专票还是普票
老师您好,买A产品,赠送B产品,怎么做账?赠送的产品视同销售吗?
老师,老板的投资款可以归还吗?分录要怎么做?
A公司课题费收入10万于2022年入公司其他业务收入并纳税,课题发生支出计入费用支出4万元,2024年上级决定将此课题转给B公司继续,请问剩余的这6万元A和B单位分别需要怎么做张?A已经纳税了是不是转B的剩余金额不用再交增值税了?两单位间不用开发票了吧?