你好,开技术服务的。
我公司是信息技术,软件开发的服务业的小规模纳税人企业,现在有个项目就是将单一独立的配件组装成一个个设备,再将这些设备通过信息技术,软件等联系起来组成的一套具有一定功能的系统,这种既有提供设备又有提供技术服务,完成整套系统,这样发票是按什么类目开,怎么开发票呢
老师,您好!外购的是工具软件产品,给客户提供的是技术服务,就是本公司提供人工加上这个工具软件给客户提供服务。购买的是13%的软件产品,但是销售的是6%的技术服务,这样开票可以吗?因为客户不接受13%的发票。
请问,系统软件行业,委托现场技术服务合同,提供安装运维等服务的,6%税率,开票内容应该是信息技术服务,还是研发和技术服务?应该是哪个编码呢?
老师,购买系统软件回来,我们进行二次开发修改,用来给顾客提供服务,我们买的时候是13%软件费用,开出去是信息技术服务费6%,这个进销项不一样可以的吗
我司营业执照有软件开发和软件销售资质,某软件为自己开发并销售,合同签订客户使用期限3年,3年后续签合同。软件1万左右,附带向客户提供该软件的ip地址注册等服务700元。我们是否可以直接将10700开6%的其他咨询服务费-技术服务费给客户
老师您好,自然人电子税务局员工个人承担的养老金是不是每个月都要在个人养老金扣除管理填报信息了?
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
如果是卖软件使用权的话是合同一般怎么签订,发票应该怎么开?
你好,那卖出了这个软件就属于对方了吗?如果是的话,发票开软件。
不属于对方,只是对方只是有使用权
你好,一般是给对方开服务的。