清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
固定资产清理后 固定资产原值和账务帐套原值不平衡 固定资产已折旧 这个怎么处理
想问一下固定资产清理账务处理中借固定资产清理之后借累计折旧是将未到年限的折旧计提了吗
计提固定资产折旧账务处理
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
固定资产和累计折旧转入清理账务处理
你知道,之前别人报个税,报错了,我现在重新取消之前的,我现在怎么报之前的呢
您好,老师我想请教一下,我们公司是新公司A,借用其中一个大股东的另一个公司称为B招标了一个项目,用B公司和对方C签了合同,但是实质是我们新公司A经营,现在要给C付租金,我们A打给B,B再打给C,这其中开发票有什么风险没?B公司能不能拟个合同原价转租打包给A,这个有没有税务风险?
补充医疗保险可以税前扣除吗?
电子税务局发票入账标识是签收发票的做入账标识还是做账的做入账标识
我们公司的车在保险公司交车险的时候,保险公司代扣了车船税,但是这个车船税完税凭证我找谁开呀?
老师,您好!麻烦提供一个民办高校教职工探亲费的报销制度,谢谢!
法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,老板不愿意我现在把24年多做的那部分工资删除更正,把其中两个公司工资做成0,我更改了24年汇算清缴,刚才税管打电话让改一下年报,年报我改完了,我现在做了一笔分录借:其他应收款贷:未分配利润是不是我得调今年第2季度的报表
老师,你好,我们五月申报四月个税,但是四月发了一到三个月工资,其中一个人一月份工资需要交个税,但是2月份已经申报个税了,而且这个人一月份工资还分月发了两次,那我们申报四月份个税,是不是需要把这个人一月份工资除去,
老师,我想咨询一下就业实操问题,入职一家图书行业的公司,之前是传统的线下销售,现在也有线上的销售了,公司的库存没有管理,公司有好几个主体,财务部 销售部以及电商部都是独立的,数据部闭环连通,之前也没有做过财务报表分析数据,入职之后我该如何开展工作?
老师好,24年1月做了服务开了服务费5000发票,金蝶账上一直挂着的是预收账款5000,这种情况如何调整账务呢?