你好!是的。可以加计扣除 要更正去年

老师,一个高新企业加计扣除,是不是研发的某产品可以十年甚至几十年永远每年都可以加计扣除呢
老师,如果报21年的企业所得税年报时,研发加计扣除的比例,费用化支出扣除比例不按100%加计扣除可以吗,我提交时没看到按75%扣除了,这样可以吗?
老师,今年研发的加计扣除是不是提高到100%了,是不是意味着来年汇算清缴可以100%扣除了
老师,研发费用100%加计扣除,如发生100w的费用,100%加计扣除就是税前可以扣除200w的意思吗?
研发费用加计扣除是形成产权当年加计扣除,还是之前发生的都可以加计扣除
老师,您好!我们是一般纳税人。10月份开票的一个项目是异地的简易计税。我这个月公司申报增值税的时候,忘记做异地预缴了,就按3个点的增值税交了,并开出了完税证明。然后想起来做异地预缴,才去交了异地的增值税,也开出了完税证明。我现在想问的是1:预缴的增值税,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值税申报表?3:多交的税款,要怎么处理?会在增值税申报表的哪里体现出来?
国家优惠税费怎么入账
公司在阿里国际站出口商品,这个代扣的是什么税费呢
#提问 老师:电子税务局平台里,财务负责人变更在哪里?
采购货物的运费是我们自己出的,入库都加进货品了,但开票和付给卖家的钱只是货款的钱,运费是给物流的 。这样以后货物运费是不是不能加在货物进价里
你好,老师,请问一下,我们平时租别人家铲车租赁费 那我们柴油是否可以抵扣进项。
老师,陈彩恋老师的出口退税课程怎么找到呢?
请问那种问题问到一半结束对话了,怎么办
刘艳红老师 您还在线吗?刚刚的问题,还想继续咨询您!
找答疑的郭老师,谢谢
老师,更正去年的,是要修改税务报表?还是做在“以前年度损益调整”
你好,是要更正汇算清缴的表