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老师,您好!我们是一般纳税人。10月份开票的一个项目是异地的简易计税。我这个月公司申报增值税的时候,忘记做异地预缴了,就按3个点的增值税交了,并开出了完税证明。然后想起来做异地预缴,才去交了异地的增值税,也开出了完税证明。我现在想问的是1:预缴的增值税,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值税申报表?3:多交的税款,要怎么处理?会在增值税申报表的哪里体现出来?

2025-11-09 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-09 18:05

你看税款所属期如果10月份的话,那就在11月份申报10月份的增值税的时候, 填写附表四本期发生额实际抵扣金额,还有主表应纳税减征额, 或者是你只填写本期发生额以后再抵扣也可以多交的税款,在附表时期末余额里面。

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快账用户2531 追问 2025-11-09 18:19

那我现在要去更正申报表吗?

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齐红老师 解答 2025-11-09 18:49

你好对的 是的 是的

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你看一下自己手动的填写了吧
2025-02-18
您好 一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是没法抵扣 要等下个月才能填写抵扣 一笔纳税人不会没有附表四的啊 如果没有的话 那应该是系统问题 要咨询下当地税务大厅或者12366
2022-08-09
你好,预缴多的可以申请退税或抵减。
2023-04-22
你好,你这属于申报错误,建议更正,后面查到可以罚款或滞纳金。
2021-01-17
您好,你申报增值税直接按开票来申报,开票也没有超过30万季度不交税的。
2019-12-13
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