你好,企业所得税预缴申报表。
现在不是申报第四季度的所得税和财务报表?如果汇算清缴时企业所得税年报、财务报表年报数据不一致,会被通知修改报表?
第四季度财务报表和企业所得报表的数据和年度财务报表、企业所得税报表的数据是不是一样的?
你好老师,我修改第四季财务报表以及增值税报表,我申报第四季度预缴企业所得税申报表,让我修改年度企业所得税报表,然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了,但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因,系统的问题吗?
老师,我四季度的财务报表有个数据填错了,我现在更正了财务报表,但是企业所得税里面的数据也跟着发生改变了,但是去打印报表那个界面,企业所得税报表还是之前错误的数据,没有更正过来,企业所得税报表可以更正吗?
#提问#您所填报的“财务报表数据项”与“企业所得税报表”不符,请返回修改“财务报表数据项”或及时前往“企业所得税报表”进行修改。,更正第四季度财务报表,这个企业所得税报表是啥
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
1.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【292423.16】元; 2.您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:【0】元; 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于财务报表的研发费用,存在超额享受研发费用加计扣除政策风险,请核实。
利润表的17行在哪,我改了利润表的研发费用,还是提示这个
好,你这个研发加计扣除,你账上做的全部都允许抵扣吗?
委托研发的80%抵扣
你好,那你填写到委外加工里面就可以
委外加工这个我没懂
你好截图107012这个表格的。
这个表数据
好的,还有一张
你好36行,这里面填写。
36行我填过了,我是按研发人员工资、其他费用、折旧、委托研发填的
不可以的,你自己研发的才填写上面的人工费材料费呀。
.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【292423.16】元; 2.您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:【0】元; 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于财务报表的研发费用,存在超额享受研发费用加计扣除政策风险,请核实。 老师我要解决的是这个问题,想的是利润表哪里没填
利润表里面管理费用下面有一个研究费用。
主要是我填了,也更正了,不知道为啥还提这个
哦,很有可能系统没有反应过来。
看一下能忽略这个提示吗?能忽略的话可以忽略。
好的 ,谢谢
不用客气,工作愉快。