你好,企业所得税预缴申报表。

现在不是申报第四季度的所得税和财务报表?如果汇算清缴时企业所得税年报、财务报表年报数据不一致,会被通知修改报表?
老师我财务报表更正申报了,企业所得税季报表今天来不及更正了,就是与财务报表不匹配,下星期在更正企业所得税季度报表可以吗,大数据会立马查到不
第四季度财务报表和企业所得报表的数据和年度财务报表、企业所得税报表的数据是不是一样的?
你好老师,我修改第四季财务报表以及增值税报表,我申报第四季度预缴企业所得税申报表,让我修改年度企业所得税报表,然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了,但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因,系统的问题吗?
老师,我四季度的财务报表有个数据填错了,我现在更正了财务报表,但是企业所得税里面的数据也跟着发生改变了,但是去打印报表那个界面,企业所得税报表还是之前错误的数据,没有更正过来,企业所得税报表可以更正吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
1.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【292423.16】元; 2.您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:【0】元; 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于财务报表的研发费用,存在超额享受研发费用加计扣除政策风险,请核实。
利润表的17行在哪,我改了利润表的研发费用,还是提示这个
好,你这个研发加计扣除,你账上做的全部都允许抵扣吗?
委托研发的80%抵扣
你好,那你填写到委外加工里面就可以
委外加工这个我没懂
你好截图107012这个表格的。
这个表数据
好的,还有一张
你好36行,这里面填写。
36行我填过了,我是按研发人员工资、其他费用、折旧、委托研发填的
不可以的,你自己研发的才填写上面的人工费材料费呀。
.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【292423.16】元; 2.您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:【0】元; 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于财务报表的研发费用,存在超额享受研发费用加计扣除政策风险,请核实。 老师我要解决的是这个问题,想的是利润表哪里没填
利润表里面管理费用下面有一个研究费用。
主要是我填了,也更正了,不知道为啥还提这个
哦,很有可能系统没有反应过来。
看一下能忽略这个提示吗?能忽略的话可以忽略。
好的 ,谢谢
不用客气,工作愉快。