你好,企业所得税预缴申报表。

企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
公司交回以前的百望开票盘,交了300元的管理费,开了普通发票,请问这个发票能抵扣进项呢
你好老师。企业所得税计税依据是应纳税所得额,应纳税所得额是怎么出来的
郭老师,36个月一个周期,不得变更,比如一般计税改简易计税,36个月,是指一个单独的业务,还是所有的业务
老师好,刚刚把个税申报表中的2月份的专项扣除删除了,现在在申报12月的个税,提示要求把2月份以后的报表全部做更正,说专项扣除是累计金额,请问2月报表做更正后,其之后的报表都要做更正才可以吗?
老师麻烦问一下,就是在二季度的时候,计提的所得税比实际申报少了一分钱。上季度调整了。 但是申报的利润表里面的计提所得税还是少了一分,这个要怎么调整
请问下一般纳税人公司,这个月进账有多留抵了,那月末要不要也做增值税科目的结转啊,转到未交增值税的借方
老师请问下,支付机构帮我们申请专利的专利费,入什么科目?
老师您好,资产负债表里的未分配利润就是利润表里面的利润总额对吧
1.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【292423.16】元; 2.您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:【0】元; 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于财务报表的研发费用,存在超额享受研发费用加计扣除政策风险,请核实。
利润表的17行在哪,我改了利润表的研发费用,还是提示这个
好,你这个研发加计扣除,你账上做的全部都允许抵扣吗?
委托研发的80%抵扣
你好,那你填写到委外加工里面就可以
委外加工这个我没懂
你好截图107012这个表格的。
这个表数据
好的,还有一张
你好36行,这里面填写。
36行我填过了,我是按研发人员工资、其他费用、折旧、委托研发填的
不可以的,你自己研发的才填写上面的人工费材料费呀。
.您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:【292423.16】元; 2.您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:【0】元; 3.您单位申报享受研发加计扣除政策的研发费用大于财务报表的研发费用,存在超额享受研发费用加计扣除政策风险,请核实。 老师我要解决的是这个问题,想的是利润表哪里没填
利润表里面管理费用下面有一个研究费用。
主要是我填了,也更正了,不知道为啥还提这个
哦,很有可能系统没有反应过来。
看一下能忽略这个提示吗?能忽略的话可以忽略。
好的 ,谢谢
不用客气,工作愉快。