你好,这个你要做转出。
发票勾选时把退税勾选勾成抵扣勾选了怎么处理?现在已经做了进项税额转出,后面应该怎么办?
发票勾选时把退税勾选勾成抵扣勾选了怎么处理?现在已经做了进项税额转出,后面应该怎么办?
(请有进出口实操经验的老师回答)老师,我进了一家外贸进出口公司。然后我看了之前的会计在申报增值税的时候,是对进项税额进行勾选抵扣,然后再转出。可是这个不是需要进行退税勾选吗?怎么之前搞成抵扣勾选然后转出?
老师,请问有一笔出口退税因为之前做了退税勾选,现在因单据不齐,不做出口退税操作,那这笔勾选掉的发票要怎么处理,谢谢
出口退税不抵扣,勾选成为出口退税抵扣怎么办 怎么撤销呢 之前已经报过税了
老师、请问一下了就是现在纸质的高铁票现在还能入帐嘛?
老师,电子税务局添加企业有数量限制吗?为什么添加的时候扫脸总是失败?
为什么餐饮部零用是主营业务成本而客房部这个要做销售费用
对方公司授权给个人进行收款,我们是公司打款给了他们的私户,这个可以嘛,对方说不能开票,有没有做过相关业务的老师
对方公司授权给个人进行收款,我们是公司打款给了他们的私户,这个可以嘛,对方说不能开票,有没有做过相关业务的老师
对方公司授权给个人进行收款,我们是公司打款给了他们的私户,这个可以嘛,对方说不能开票
老师,未开票收入怎么申报?
老师你好,招待费为需要发生额的允许扣除60%和最高不允许超过5千‰‰,请问我直接入账的时候按60%入账,如果也不超过千分之5,可不可以?到时候所得税不调整。是否可以?还是必须按100%入账,最后调整40%
采购工艺品出租出去,例如买了10万的工艺品,租出去一个签合同3年3万,押金2万,租出去一个一共收到5万。这采购的10万工艺品按开发票进来的次月折旧吗?按几年折旧?小规模申报增值税按收到的3万确认增值税收入吗?有限合伙企业个税收入1个按1万确认吗?
A企业10月购买一套摄录转播专用车(属于特种车辆),不含增值税单价300万元,当年已按会计规定计提折旧11万元。企业所得税应当如何纳税调整?折旧扣除?还是全额扣除?
可以详细说一下么?
你好,你是勾选认证,还是勾选退税?
退税不用了,但是内销缴税,可以抵扣进项
勾的退税,账咋做?
登录“增值税发票综合服务平台”,点击“抵扣勾选”项下的“出口转内销发票勾选”。 进入出口转内销发票勾选页面,选择“出口转内销抵扣勾选”模块,并根据需要输入或选择相关查询条件,进行发票的勾选。 勾选要进行抵扣的发票后,点击“提交”按钮,并核对勾选认证信息,确认无误后点击“确定”。 当出现“提交成功”的提示页面时,表示出口转内销勾选认证信息已提交成功。 你退税勾选的时候没有做凭证的话,也就不需要另外做凭证去更证。
凭证也做了,做的外销收入,没开销项发票,是自制的外销发票,23年的
您好,这个倒是没事。没有发票也可以的
那我23年的确认的外销收入咋调?收到进项:借库存商品 应交税费-出口退税,贷应付账款 。成本也结转了!
根据报关单,按照汇率确认外销收入,贷,主营业务收入
出口退税转应收款,借,其他应收款,贷,应交税费-出口退税
你好,你可以红字冲减这个借,其他应收款,贷,应交税费-出口退税 然后借,应交税费,应交增值税进项税额。,贷应交税费-出口退税
外销收入,主营业务这个咋冲
你好!这个你要借主营业务收入贷,应交税费,应交增值税。
报增值税报表要改么?
您好,是的,这个确实是要改要变成不含税收入和税金。
这要去税务局改?还是自己账调整一下
之前税务报表都填的是免税收入,
您好,一般就是在网上修改就可以了。
咋操作的?
你好,就是跟进申报表就好了。
你好,就是更正申报表就好了。
谢谢老师,他23年的了,还能更正么?
你好!可以的,可以更正了