您好,这个是开票的金额的

老师,这个工程合同印花税,是按照开票金额申报!还是按照合同金额申报啊?
老师好!印花税,销售销项的及采购进项的是按合同金额、还是发票金额申报印花税呀?
老师你好,印花税,印花税按次申报是看进项合同总金额,还是看销项合同总金额?
老师,印花税按合同金额还是按发票金额申报呢?发票金额大于合同金额
老师你好,印花税购进环节是按合同金额申报还是按开发票金额申报?
员工因工伤辞职,公司赔付的一次性就业补助金、住院期间的护理费和伙食费,合计2万五,是否需要申报缴纳个税?
老师好,我是个人 开票了100万 没有任何成本发票 那这个生产所得税要交多少的 有没有计算表
我给客户支付了4000货款 然后票就收到3999 那这1块差异怎么做账
老师,公司2022年和2023年计提的工资,发放工资时少发了,合计有3600元,现在做汇算清缴工资需要补调增吗?
刚接前提是财务的账,发现情况是,开票时,做应交税费-销项税额,收到发票时做,应交税费-进项税额,月未没有结转未交增值税科目,到次月时交增值税时,做一笔分录是,借:应交税费- 已交税金,贷:银行存款,这样做能行吗?
企业所得税汇算清缴里面的高新技术是说贴息还是高新技术的什么?
老师,您好我家是内帐,卖了4台缝纫机置换了了4台新的,补付1万元,但是卖的4台旧缝纫机原来没有计入固定资产,我可不可以这样做分录,借:固定资产12000元 贷: 营业外收入 2000元 银行存款1万元
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思
老师,印花税购进环节交印花税是从2022年7月1日开始的吗
嗯对是这个意思的
老师你好,现在补交2022年的印花税时更改2022年的印花税申报表吗?还是怎么办啊
对,这个是需要更改2023年的申报表才可以的
老师,2022年 2023年购进的材料,发票也在2022 2023年收到的,在2024年申报印花税可以吗
对的,这个申报的话可以补
2022年 2023年购进的在2024年申报可以吗?老师,有风险吗
对的,这个是当时忘记了吧
嗯嗯,24年申报22 23年的可以吗?老师
可以,这个是不影响的哈
好的,谢谢
不客气的,祝您开心