当然要求开专票的哈,可以抵扣
请问我们和供应商签的合同是不含税价格,要含税,就我们承担3%税,现在供应商给我们开的普票是99000,如果开专票我们要付99000+2970的税=101970,那我们是愿意要普票好还是专票好?
我们是一般纳税人,挂靠公司小规模,我们给他们开专票还是普票好?他们给我们提供专票还是普票好?
老师,我们是小规模,我们进货,供应商给我们开了13%专票,我们可以做成本吗?可以还是要给供应商退回去让给我们开普票?供应商是一般纳税人,他们开普票是不是也只能开13%的呢?
建筑工程,一般纳税人,我们开出的是专票,供应商开进来的是专票好,还是普票好?
老师,我们公司是一般纳税人的装饰公司,做家装的,客户基本是个人。发票基本普票,少量公对公。我们供应商可以给我们开专票,也可以开普票。我想问一下,供应商给我们专票好还是普票好?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
因为突然把我问住了,说啥子普票抵扣范围更广,说我们开普票出去,抵扣的地方还多些
因为我们一般纳税人不管专票票开出去都是一样的缴纳税款啊!
是的,只要你们开的一般计税的税率,进项就可以抵扣
老师 我再多问下 老板跟我说普票抵扣范围多 我是孤陋寡闻了吗?还是说普票还有其它用途
都是一样的,没有那个说法的
哦 好的 谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。