价税分离的计算方式 不含税=含税价/(1%2B税率) 税金=不含税*税率

甲方开销项发票金额:价税合计为69880元(税率:9%),乙方所提供的发票:提供了进项发票分别为:价税合计33000元(税率1%)、价税合计31000元(税率13%)。请问我需要给乙方付多少款?
光明公司增值税一般纳税人:(1)9月将自产的冰箱出口到法国,离岸价FOB220万元,关税税率10%,货款已收到。(2)9月从美国进口一批烟丝,离岸价FOB180万元,境外运费20万元,境外保险费4万元,另付外商包装费6万元。进货费用已付。关税率30%。要求:分别计算应纳的关税税额。
光明公司增值税一般纳税人:(1)9月将自产的冰箱出口到法国,离岸价FOB220万元,关税税率10%,货款已收到。(2)9月从美国进口一批烟丝,离岸价FOB180万元,境外运费20万元,境外保险费4万元,另付外商包装费6万元。进货费用已付。关税率30%。要求:分别计算应纳的关税税额。
某公司2021年5月销售自产粮食白酒20吨,单价7000元,价款140000元,全部款项已收到。粮食白酒的成本为100000元。粮食白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;增值税税率13%。应该是让写分录的,麻烦金额也写下
你好老师,小规模纳税人收到包车费51500元,税率3%,应交增值税1500对吗?我做是价税分离,需要价税分离吗。谢谢
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
老师你好,上次跟你提到过的那两块土地转让,现在我要开具发票,如果对方公司是小规模公司的话,我是不是能开普票?于对方来说,有关系吗?还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗?还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
您看我计算的这个合适吗?
就是按我写的公式计算就没错
税额=488854.13/(1+13%)*13% 价款432614.27元 税额=56239.85元 老师是这样吗?
是的,就是那样计算的