对的是的,是这么做的。

老师,去年的发票部分红冲,需要让对方把发票联退回给我们销售方吗?还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
红冲发票是不是可以只红冲票面部分金额,实际业务中,出售的货物只有部分发生销货退回
21年用开票软件开具的发票,是金税盘增值税普通发票纸质版,现在有销售折让,怎么开具部分红冲? 我通过红字,销售折让,找不到部分红冲数字
老师,购买方让红冲部分发票明细,红冲发票说明是我们销售方写还是购买方写
老师我们是物业公司 有客户要提前撤场,我要红冲发票 ,那开红字发票的原因是开票有误还是销售退回还是销售折让哦
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
是这样的,去年给军方开的漂粉精普通发票,现在因为价格变更了,也补充了合同签订,他们现在要求部分红冲,但是折让退回我们都不属于,没办法部分冲红吧?
你好,价格变了的话,你最好全部红冲。因为你单价这里整体的都应该修改。
是的,如果对方普通发票已经抵扣了,如果我这边全额开红字发票会不会开不过去呢?
你好,普通发票它抵扣啥?抵扣所得税吗?
因为是可以部队开的漂粉精普通发票,他们可以抵扣吗?我只是知道公路和农产品发票可以抵扣,给部队开的普票他们可以抵扣吗?不太懂这个
他们可以抵扣所得税,他又不需要交增值税。
明白,就是说不影响我这边开全额红字发票,如果我开红字普票,重新开蓝字发票,次月,对方再要求开红字发票下,我还能针对上月的蓝字发票进行红冲吗?
我没有看懂是什么意思,你已经红冲了一次,再重新红冲剩下的那一部分,是这个意思吗?
不是,我的意思是比如5月全额红冲,重新开的蓝字发票,次月可以对5月开的蓝字发票进行红冲吗?主要是担心部队又找茬,
对的,可以这么做的。
谢谢郭老师感谢
不用客气,工作愉快。
郭老师,部分冲红销售折让是不是改动金额,而销售退回只能变动数量吗?
销货退回,只允许修改数量,自动计算金额和税额,不能修改单价,不能直接修改金额;如蓝字发票没有数量仅有金额,则允许修改金额,税额自动计算; 服务中止,允许修改金额和数量,不能修改单价,自动计算税额; 销售折让,选择需折让的商品行,录入折让比例或金额,不能修改单价和数量,税额自动计算;
非常感谢,销售折让可以直接改动金额,虽然数量不变,但是单价肯定会和之前发票不一样,这样可以吗?
可以的,可以这么做的。
非常感谢老师,每次遇到不明白都麻烦老师给我答疑解惑
不用客气 都是应该的哈 工作顺利