你好,不需要调整的,因为这个科目是最终进入到所有者权益,汇算清缴主要调整的是利润表的
老师以前年度损益调整在汇算清缴的时候填到哪里
以前年度未暂估成本,利润总额为负,汇算清缴前到成本票,需要用以前年度损益调整科目做一下帐务处理调整,对嘛?那么,汇算清缴时如何调增成本在哪里填列?
以前年度损益调整汇算清缴的时候怎么填列
汇算清缴时候,以前年度损益调整科目录在哪个表,哪一项
以前年度损益调整科目在汇算清缴时候,入到哪一列?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
23年汇算清缴,24年度的以前年度损益调整,需不需要调整到23年度的所得税汇算清缴申报表里面
怎么调整
您好同学,这个是不需要调整的