你好同学,您这个具体调整的是什么业务呢?可以给我说一下吗?
老师,以前年度损益调整在汇算清缴时,是怎么填的?填到哪项?
老师,以前年度损益调整在汇算清缴时填在哪里呢,因调整增加了未分配利润
老师以前年度损益调整在汇算清缴的时候填到哪里
往年的费用做了以前年度损益调整分录,在做汇算清缴的时候以前年度损益调整需要填报吗?填在哪里呢
所得税汇算清缴时,以前年度损益调整填哪里?
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
一笔19年的收入,金额比较大2百万,是计入以前年度损益,调整还是收入,本单位使用小企业会计准则。
你好,那你要打开你那个纳税调整项目表,你找到那个收入模块儿,你在那里面有个其他在那里面调整就可以了。
我就在那里填的,进行验校的时候总是提醒异常
你好,那你打开那个那个表以后,在45行那个其他里进行填写,你填写那个调增金额。
那个成本费用没有发票的我在那个扣除类调整项目其他里填写也是提示异常,固 ye定资产折旧我有几个资产做了一次性扣除,系统也是提醒我折旧多了
成本的那一个的话,你你也是去45行进行填写。
资产折旧表的话,说明你没有按照规定的那个年限去计提折旧,所以才会提示你的。
那不是可以一次性扣除吗
你好同学,那你做的一次性扣除的话,你就不用管他了,然后直接点击继续申报就可以。
我看那个在45行填也是提醒的
你好,那那没有别的地方可以填写了,那就不用管他了,咱正常填就可以。
正常的话以前前度的收入应该在收入类的其他里边填写吗
对正常应该是在那个收入那个模块里进行填写的。
好的我知道了
祝您生活愉快开心快乐
老师这个不会行程后台风险提示,招开税务把
你好同学,不会的,因为咱正常就是调增。交税了,属于正常现象