你好同学,您这个具体调整的是什么业务呢?可以给我说一下吗?
老师,以前年度损益调整在汇算清缴时,是怎么填的?填到哪项?
老师,以前年度损益调整在汇算清缴时填在哪里呢,因调整增加了未分配利润
老师以前年度损益调整在汇算清缴的时候填到哪里
往年的费用做了以前年度损益调整分录,在做汇算清缴的时候以前年度损益调整需要填报吗?填在哪里呢
所得税汇算清缴时,以前年度损益调整填哪里?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
一笔19年的收入,金额比较大2百万,是计入以前年度损益,调整还是收入,本单位使用小企业会计准则。
你好,那你要打开你那个纳税调整项目表,你找到那个收入模块儿,你在那里面有个其他在那里面调整就可以了。
我就在那里填的,进行验校的时候总是提醒异常
你好,那你打开那个那个表以后,在45行那个其他里进行填写,你填写那个调增金额。
那个成本费用没有发票的我在那个扣除类调整项目其他里填写也是提示异常,固 ye定资产折旧我有几个资产做了一次性扣除,系统也是提醒我折旧多了
成本的那一个的话,你你也是去45行进行填写。
资产折旧表的话,说明你没有按照规定的那个年限去计提折旧,所以才会提示你的。
那不是可以一次性扣除吗
你好同学,那你做的一次性扣除的话,你就不用管他了,然后直接点击继续申报就可以。
我看那个在45行填也是提醒的
你好,那那没有别的地方可以填写了,那就不用管他了,咱正常填就可以。
正常的话以前前度的收入应该在收入类的其他里边填写吗
对正常应该是在那个收入那个模块里进行填写的。
好的我知道了
祝您生活愉快开心快乐
老师这个不会行程后台风险提示,招开税务把
你好同学,不会的,因为咱正常就是调增。交税了,属于正常现象