你好同学,您这个具体调整的是什么业务呢?可以给我说一下吗?

老师,以前年度损益调整在汇算清缴时填在哪里呢,因调整增加了未分配利润
老师以前年度损益调整在汇算清缴的时候填到哪里
往年的费用做了以前年度损益调整分录,在做汇算清缴的时候以前年度损益调整需要填报吗?填在哪里呢
所得税汇算清缴时,以前年度损益调整填哪里?
以前年度损益调整汇算清缴的时候怎么填列
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?
老师,帮我看一下图片里,我的会计科目有没有做错,或者有哪些科目没做的
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
一笔19年的收入,金额比较大2百万,是计入以前年度损益,调整还是收入,本单位使用小企业会计准则。
你好,那你要打开你那个纳税调整项目表,你找到那个收入模块儿,你在那里面有个其他在那里面调整就可以了。
我就在那里填的,进行验校的时候总是提醒异常
你好,那你打开那个那个表以后,在45行那个其他里进行填写,你填写那个调增金额。
那个成本费用没有发票的我在那个扣除类调整项目其他里填写也是提示异常,固 ye定资产折旧我有几个资产做了一次性扣除,系统也是提醒我折旧多了
成本的那一个的话,你你也是去45行进行填写。
资产折旧表的话,说明你没有按照规定的那个年限去计提折旧,所以才会提示你的。
那不是可以一次性扣除吗
你好同学,那你做的一次性扣除的话,你就不用管他了,然后直接点击继续申报就可以。
我看那个在45行填也是提醒的
你好,那那没有别的地方可以填写了,那就不用管他了,咱正常填就可以。
正常的话以前前度的收入应该在收入类的其他里边填写吗
对正常应该是在那个收入那个模块里进行填写的。
好的我知道了
祝您生活愉快开心快乐
老师这个不会行程后台风险提示,招开税务把
你好同学,不会的,因为咱正常就是调增。交税了,属于正常现象