同学,你好 不可以的
老师你好,4月份开的材料发票可以在12月份入库原材料吗?是外账来的,因为发票是12月份拿到,我做账是习惯有发票在才走费用成本。
老师,你好。我公司的房租是4月份到期。我做账摊销的时候也是做到4月份,但是6月份我们才交房租。5月份做账的时候可以做5月份摊销吗?
老师,下午好! 公司每次加油都是拿小票回来,我拿3月.4月的小票去加油站开了几张发票,这几张发票的日期都是5月份,那我做外账的时候,把这几张发票做进5月份的账务是吗
老师好,5月的发票是不可以做到4月的账是吗?情况是我们这里是代账公司,有些客户延期拿回单发票过来,现在才做4月的账。
老师银行手续费发票我把4月份的手续费发票也申请了,但是发票开来是6月份了,那么这种情况我就不能做到4月份账上了是吧,那我就得把4月份的手续费先用回单做账,然后做6月份账时把4月份的冲掉后在6月份拿票入账是吗
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?