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老师以前年度计提多收入了,分录借:应收帐款-30000借方:以前年度损益调整+30000,借:利润分配未分配利润3000贷方:以前年度损益调整30000。这样可以吗?

2024-05-23 10:59
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-23 11:00

您好,是的,这个分录没问题的

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您好,是的,这个分录没问题的
2024-05-23
你好,请问你想问的问题具体是?
2023-05-29
您好,这是正常销售退货的红冲不需要以前年度扣益调整的 :应收账款-30000负数 贷:主营业务收入-30000负数 应交税金-应交增值税-销项税金 负数
2023-07-03
你好; 是的; 补做这个的 ;    你贷方为啥不做增值税 ; 你要把增值税补上才对的 
2023-08-16
你好;  费用计入今年;   应该是费用增加; 做借方正数哈; 怎么会是红字  
2024-01-11
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