同学你好 对的 是这样处理的

企业所得税中,购入500w以下设备可一次性税前扣除,那如果超过500w,是按照折旧年限分摊,计入费用扣除,进而调减当期应纳税所得额吗?
在计算所得税时,是不是要在会计利润的基础上把会计上计提的折旧调增2.92.然后再按照税法规定的一次性扣除70呢
老师,18年——23年购入的设备单位价值不超过500万的,允许一次性计入当期成本费用的,允许计算应纳税所得额扣除,不再分年度计提折旧,说的是扣除计提的折旧额,还是买设备的钱?
购入500万以下的机器设备享受一次性扣除,后期调增的话是按照税法的10年分摊来调增还是按照会计上的折旧年限来调增?
固定资产不在汇算时一次性扣除,而允许在某一个期间做一次性扣除并计入当期费用,在计算所得税时扣除,每个月正常计提折旧,到下一年汇算时再调增这样可以吗 就是说一次性扣除不是在汇算时做的
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
那如果是企业做错了做成一次性扣除了 是需要先从会计利润里调增,然后再去按应纳税所得额调增调减是吗
是的 汇算清缴调增多折旧的
那意思如果是企业做错账一次性扣除了 就是先调会计利润 用调出来的结果再去调增了 两步调增?
对的 可以这样理解的