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.销售多余材料1000元,增值税销项税额130元,款项存入银行。

2024-05-23 16:14
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-23 16:14

借:银行存款 贷:其他业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

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借银行存款 贷其他业务收入1万 应交税费应交增值税销项1300。
2022-01-25
您好,这样计算的  借 银行存款 3390  贷 主营业务收入 3000  应交税费 390
2022-10-18
你好 1销售商品货款十万元,销项税额1300元,货款未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2销售商品货款十万元,销项税额1300元,货款收到存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 3销售材料价款十万元,销项税额130元,款项收到存入银行。 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4销售商品的成本46000元,结转商品销售成本。 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 5销售材料成本34000元,结转材料销售成本。 借:其他业务成本  , 贷:原材料 6.银行支付销售广告费6000元。 借:销售费用,贷:银行存款 7计提税金及附加,城建税1000元,教育费附加700元。 借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,教育费附加 
2023-01-05
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-01-05
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-21
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