你好,同学 预交的你们不退吗,老师看了第一个图片,你们有亏弥补亏损,调整的话,金额比较大

企业所得税年报纳税申报表上,成本费用金额是填写年末报表上金额还是调增后的金额
老师请问 增值税销售额累计金额和企业所得税年收入累计金额不符,如果按增值税报表金额算,那企业所得税申报表如何更改
老师好 一般纳税人企业所得税申报中业务招待费怎么计算?年收入411万,招待费4万,怎么计算税收金额,调整金额?
老师,年报企业所得税申报,有退税金额较小,公司不想申请退税,说是要调增收入,调平税款怎么处理啊
报申报企业所得税年报时 有退税金额-12.37,怎么调增?企业有以前年度亏损
你好老师,销售方和采购方开发票时,第一批合同上的银行账户信息,在合同结束后,已开发票。在签第二批合同时,银行账户信息更改,,开发票时是否需要把发票上的银行账户信息更改为新的账户信息?对方说第一批合同的银行账户是基本户,第二批合同的银行账户信息是一般户。
老板代收货款记其他应收账款,还是库存现金好
请问公司没有发生业务只有银行利息收入和利息支出,需要计提所得税吗?我们是小规模
老师最近接了个活社区卫生服务站的,可以用权责发生制吗
老师您好,一般纳税人年终报表,计提50万元的费用后净利润是5万元,如果不计提50万,净利润是多少,是直接加50万就行了吗
酒店客房,在携程平台上到公司账收入是900元,但是实际平台上消费的是1000元,而且我们给客户开发票也是1000元 ,我这个账应该怎么做合适
老师,汇算清缴需要补税的分录处理 借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费 还是应该做借:所得税费用 贷:应交税费
老板汇钱进对公账户。怎么冲平
请问如何找会计学堂的报名老师?
购买境外无形资产软件,有提供合同,INVOICE号盖章,这种企业所得税能税前扣除吗
那要退吗?
不太想退
可以退的,现在退税很方便的
不会被查吗
不会的,因为你前期亏损多,理论本期不交税的
那我就正常申报就行?
是的,同学,正常申报的,
是的,同学,正常申报的,
如果以后再发生这种情况 我应该怎么做才能不预缴
如果以后再发生这种情况 我应该怎么做才能不预缴 季度申报的时候,可以预提一些费用,利润表是负数的话,就不用的
退税需要去税务局吗
退税需要去税务局吗 直接税务局点击退税的
我申报完成直接点退税就可以了吧
我申报完成直接点退税就可以了吧 是的,同学
好的 那谢谢老师了 我之前没退过税 有点害怕
下次产生利润的时候怎么能直接弥补亏损 避免产生这种情况
一般申报时,当地税务局显示亏损可弥补,才能用的
税务局系统不显示,不能用的
那我的流程没错吧 还是第二年再退税?
没错的,没有问题的,同学
好的 谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利