必需要先做研发费用,而且建立台账才能加计扣除

收到这个短信,企业有研发费用但是每个季度都没有加计扣除,那么也可以不在季度扣除,选择在明年做年度汇算清缴再做研发费用加计扣除也行吗?
我有2023年的科技中小企业入库编号,但是23年虽然有研发费用,但什么成果也没有。请问在汇算清缴的时候,可以不选择研发费用加计扣除吗?
23年的帐上没有做研发费用,但是实际有研发费用,24年汇算能做加计扣除吗?
23年的帐上没有做研发费用,但是实际有研发费用,24年汇算能做加计扣除吗?
老师,目前没有专利,但有研发费用发生,汇算清缴时需要做研发费用加计扣除吗?
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
现在要改怎么改?
按研发费用建立台账,以前做的账都要先计入研发费用。而且必须在科技平台备案通过
以前做的帐可以改在今年吗?
那就是23年每个月的财报都要改?
那个不行的了,只能在发生的当年做。
那就是去年帐上没做研发费用,汇算的时候享受不了研发费用加计扣除对吧?没有其他办法对吧?
是的,不能加计扣除的了,除非你重新做上年的账
重新做上年的账,就要重新更正去年的报税对吧?
至少得更正第4季度的申报