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老师: 我2月付2.11-8.12房租164万未取得发票,在3月份取得发票进账税额70371.53元,3月销项税额28128.19元 请问税务过程分录怎么做

2024-05-24 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-24 12:30

借,预付账款贷,银行存款164万, 按月分摊,借,管理费用 贷,预付账款 不含增值税的金额/6 3月份借应交税费应交增值税进项70371.53 贷预付账款

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齐红老师 解答 2024-05-24 12:31

借预付账款贷管理费用不含增值税的金额/6, 借管理费用贷预付账款不含增值税的金额/6×2

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齐红老师 解答 2024-05-24 12:31

增值税的有留底,可以不用做。

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借,预付账款贷,银行存款164万, 按月分摊,借,管理费用 贷,预付账款 不含增值税的金额/6 3月份借应交税费应交增值税进项70371.53 贷预付账款
2024-05-24
你好 2月取得的进项税额26000,未认证 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目 销项税额13000 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 3月份 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 3月份进项税额90000 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目 销项税额120000 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 应交税费—应交增值税(进项税额) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2023-06-27
你好请把题目完整发一下
2022-09-29
业务1可以抵扣进项90 业务2可以抵扣进项税额13+0.09=13.09 业务3可以抵扣进项6.5
2022-06-18
您好 借:销售费用 3480 借:应交税费-应交增值税-进项税额 520 贷:银行存款 4000
2022-05-11
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