你好,是酒店预收的款项?
老师你好,我们是一家酒店,在烟酒店购买两条烟460元,款未付,购买时会计做分录 借:主营业务成本 460 贷:应付账款 460, 次日烟酒店老板在我们酒店住宿消费180元,会计做分录 借:应收账款 180 贷 :主营业务收入 180,月底酒店用烟钱抵住宿费,财务怎么做分录?
对啊,酒店5月1日入住客人郝帅1人,包间一间,房价为550元一天,住四天,郝帅通过微信支付方式支付2700元,其中,住宿费2200元,押金500元按先后付款住店方式进行结算,请问一下,会计分录正确的是 a,借银行存款2700元贷预收账款2700元 b,借其他货币资金2700元,待预收账款2700元 c,借其他货币资金2700元,待预收账款2200元,其他应付款500元 d,借银行存款2700元,待预收账款2200元,其他应付款500元
酒店装修的欠款,应该计入应付账款还是其他应付款里面呢
酒店5月1日入住客人一人包房一间,房价为550元,一天入住四天,客人通过微信支付方式支付2700元,其中住宿费2200元,押金500元,按先付款后住店方式进行结算正确的会计分录为A借银行存款2700元贷预收账款2700元B借其他货币资金2700元,待预收账款2700元C,借其他货币资金2700元贷预收账款2200元,其他应付款500元借银行存款2700元贷预收账款2200元,其他应付款500元
预付的烟酒款,未开回发票,应该记预付账款还是其他应收款呢?
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
是的,公司这边应该计入应付账款还是其他应付款呢?
应当计入合同负债
我们公司不是酒店,是支付给酒店的预存款,怎么会做合同负债呢?
你好。那可以做预付款项
可以做应付账款吗?
你好,也是可以的,那就应付账款负数
其他应付款科目呢?
其他应付款也可以