借固定资产, 进项 贷应付账款,借,利润分配未分配利润,贷累计折旧需要把之前的补上 是

老师好,比如我去年成本票不够多计提了100万的工资,今年汇算清缴之前能直接更正之前的账吗?
成都地区:10月社保1-9月份个人医疗补差没有呢?和之前的个人交纳部分不一样了,但是我导出明细来发现1-9月个人医疗没有补差是不是哪里报错了,要怎么补救呢?我是10月份在社保客户端自动生动的缴费单
A公司和客户签订的合同,原来是自己公司开票,现在想换成别的公司开票,怎么正确操作?
跨境电商公司一张报关单如何操作分批申请退税业务
老师,公司员工机票报销,行程单可以报销吗?
老师,开代账公司有风险吗
个体户取名有什么要求
年终关账前要如何自查,需要注意些什么?
老师,个人所得税别人给报了零申报,我现在更改进去,怎么就2个员工呢,上个月报的3个人的工资一共13500
行政事业单位工会账务处理中会费收入核算范围?按工资收入的千分之5缴纳,这是什么意思?
进项税怎么处理,取得的是销售车发票
你需要抵扣吗?需要抵扣就认证做应交税费,应交增值税进项,不需要抵扣的做应交税费,待认证以后可以继续抵扣。
能具体整个账务处理的明细吗,卖得3000元,税率是多少
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷累计折旧。这个是购入的次月截止到23年的折旧,然后今年的折旧,企业管理费用 贷累计折旧 借银行存款3000, 贷固定资产清理3000÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,增值税税率13%的。
老师,折旧也刚好提完,跟固定资产账面价值一样,怎么转到固定资产清理
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷累计折旧。这个是购入的次月截止到23年的折旧,然后今年的折旧,企业管理费用 贷累计折旧 借银行存款3000, 贷固定资产清理3000÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 借累计折旧, 贷固定资产 借固定资产清理 贷营业外收入。
借:固定资产清理308486贷:固定资产308486,那补提的折旧有余额怎么办
借累计折旧, 贷固定资产
你好,你看清楚我给你写的,我没有给你写固定资产清理呀,做的是累计折旧呀。
2020.4月购入,2024,4月处置,按四年,折旧刚好提完
你好,同学,我上面给你写的那个哪一个具体都不明白,我所有的都给你做了
提完折旧了,折旧跟固定资产一样,折旧有余额,就是这笔把固定资产账面价值转到固定资产清理,借固定资产清理,贷固定资产,那折旧呢
借累计折旧 贷固定资产 ,你写啦 错了
那固定资产清理科目用不到?
我明白了
这样这一个账务处理里面不需要用固定资产清理。
补之前折旧可以用以前年度损益调整吗,还有补入2021年发票
可以的,可以这么做的。