借固定资产, 进项 贷应付账款,借,利润分配未分配利润,贷累计折旧需要把之前的补上 是

你好 老师 ,我们25年有部分项目没有收入,但是产生的成本费用,有人工成本,和施工间接费用,这年底了到底要不要结账成本?
老师您好,公司22年支付给个人的材料费,劳务费,好处费(服务费),没有发票,一直挂在预付账款里,年终了这个怎么调平账呢?
你好老师。我们有一张60万发票,勾选抵扣可以一点一点抵扣吗?我们想让对方给拆成3万一张,他不拆
老师,你好请问一下,我现在收到一张公司租的房子发票物业费,应该怎么入账了
我买的产品购买时13的进项税发票开了,现在我要卖,买家不要发票我不给他发票,返回11.5的税钱,那1.5属于什么税钱
公司车辆电池老化,临时租用别的公司几辆车用于任务接送人员,账上附件都需要附什么?租车合同,银行回单,其他还需要什么吗?
你好,想问一下一人有限责任公司,不设立监事的章程在哪里下载?
老师好,我们公司跟客户签了一份合同,全是服务费的,然后呢,客户又需要采购硬件(这个硬件的钱对方说包含在技术服务费里面),那我去京东上采购硬件后直接发货给了客户,京东给我开了硬件的发票,那这个发票我怎么做账呀,要疯
老师,存货如果设置辅助项,一般是按什么设置的?
老师请问项目经理挂靠公司给林业局干工程的绿化,验收后林业局未付款项目经理诉讼了林业局官司直接判林业局付项目经理个人款,就需要个人开票给林业局,项目经理个人注册了一个新公司,与林业局三方协议新公司给林业局开票。项目经理也就是现新公司的法人将债权转让给了新公司。新公给林业开票,新公司是小规模该如何做账?
进项税怎么处理,取得的是销售车发票
你需要抵扣吗?需要抵扣就认证做应交税费,应交增值税进项,不需要抵扣的做应交税费,待认证以后可以继续抵扣。
能具体整个账务处理的明细吗,卖得3000元,税率是多少
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷累计折旧。这个是购入的次月截止到23年的折旧,然后今年的折旧,企业管理费用 贷累计折旧 借银行存款3000, 贷固定资产清理3000÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,增值税税率13%的。
老师,折旧也刚好提完,跟固定资产账面价值一样,怎么转到固定资产清理
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷累计折旧。这个是购入的次月截止到23年的折旧,然后今年的折旧,企业管理费用 贷累计折旧 借银行存款3000, 贷固定资产清理3000÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 借累计折旧, 贷固定资产 借固定资产清理 贷营业外收入。
借:固定资产清理308486贷:固定资产308486,那补提的折旧有余额怎么办
借累计折旧, 贷固定资产
你好,你看清楚我给你写的,我没有给你写固定资产清理呀,做的是累计折旧呀。
2020.4月购入,2024,4月处置,按四年,折旧刚好提完
你好,同学,我上面给你写的那个哪一个具体都不明白,我所有的都给你做了
提完折旧了,折旧跟固定资产一样,折旧有余额,就是这笔把固定资产账面价值转到固定资产清理,借固定资产清理,贷固定资产,那折旧呢
借累计折旧 贷固定资产 ,你写啦 错了
那固定资产清理科目用不到?
我明白了
这样这一个账务处理里面不需要用固定资产清理。
补之前折旧可以用以前年度损益调整吗,还有补入2021年发票
可以的,可以这么做的。