借固定资产, 进项 贷应付账款,借,利润分配未分配利润,贷累计折旧需要把之前的补上 是
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
一般纳税人购入车辆时抵扣了进项税额,现在低价处置固定资产,并缴纳 销项税额怎么做分录?固定资产原值70w,累计折旧17w,卖了39w,销项税额44867.26,麻烦老师帮忙写下处置这个固定资产的分录呢
公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 是不是可以这样 借清理 贷固定资产 折旧提完 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
老师,一般纳税人公司买了一辆汽车33万,咱们现在有没有政策?就是这个汽车我怎么做合适啊?是不是得先入固定资产,然后按五年提折旧还是入固定资产以后可以啊,一个月把折旧提完了,有这政策吗?
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
今年中级什么时候可以打印准考证
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
进项税怎么处理,取得的是销售车发票
你需要抵扣吗?需要抵扣就认证做应交税费,应交增值税进项,不需要抵扣的做应交税费,待认证以后可以继续抵扣。
能具体整个账务处理的明细吗,卖得3000元,税率是多少
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷累计折旧。这个是购入的次月截止到23年的折旧,然后今年的折旧,企业管理费用 贷累计折旧 借银行存款3000, 贷固定资产清理3000÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,增值税税率13%的。
老师,折旧也刚好提完,跟固定资产账面价值一样,怎么转到固定资产清理
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷累计折旧。这个是购入的次月截止到23年的折旧,然后今年的折旧,企业管理费用 贷累计折旧 借银行存款3000, 贷固定资产清理3000÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 借累计折旧, 贷固定资产 借固定资产清理 贷营业外收入。
借:固定资产清理308486贷:固定资产308486,那补提的折旧有余额怎么办
借累计折旧, 贷固定资产
你好,你看清楚我给你写的,我没有给你写固定资产清理呀,做的是累计折旧呀。
2020.4月购入,2024,4月处置,按四年,折旧刚好提完
你好,同学,我上面给你写的那个哪一个具体都不明白,我所有的都给你做了
提完折旧了,折旧跟固定资产一样,折旧有余额,就是这笔把固定资产账面价值转到固定资产清理,借固定资产清理,贷固定资产,那折旧呢
借累计折旧 贷固定资产 ,你写啦 错了
那固定资产清理科目用不到?
我明白了
这样这一个账务处理里面不需要用固定资产清理。
补之前折旧可以用以前年度损益调整吗,还有补入2021年发票
可以的,可以这么做的。