若对方已经抵扣认证,需要给

老师你好,我们几个月前给小规模开了专票,这个月把专票红冲了,对方也没有抵扣,请问负数发票3联都放在我们(销售方)这边做账嘛?还是说第二,三联给对方,我们留第一联做账?
请问一下,专票发票联,抵扣联 我们拿到了 还没抵扣,对方需要冲红,我需要把两联都还给供应商吗?
老师好,请问一下我去年12月开具的专票需要红冲,客户未抵扣,但是找不到发票联和抵扣联了,我还能怎么操作呢
你好老师,请问下专票购买已经抵扣了,销售方要红冲,发票联和抵扣联需要收回来吗
老师,我是购买方,六月份开具的一张票已抵扣,现在销售方要给红该发票,这个发票的发票联和抵扣联原件我需要退给对方吗
本单位小企业单位,单位有一个专户,原本是付给劳务公司的,结果承包人套现去了。导致后面对公又重新付了一笔。相当于专户一次,对公一次。然后对公就挂起了预付账款这个科目。我怎么把它做平。
老师,请问这个专项报告到底是谁出??
个人独资企业之前几年都是亏损的,今年盈利200万交了60多万经营所得税,税后能提出多少利润
1月要交印花税,我12月忘记计提怎么办
有没有金蝶云星空系统的详细操作视频呀?
你好,汇算企业所得税的,有些费用没有发票,是不是在A105000里的(六、其他)调增?谢谢
我们是建筑施工企业,有一个项目涉及异地交税。。第4季度预缴企业所得税,公司亏损,但是不申请退税,留明年抵减预缴部分可以吗?
库存周转天数怎么算,需要哪些数据
请问老师,所得税表中,计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬是哪个明细的科目余额表
老师好 已经抵扣的发票冲红以后重开同样金额发票必须要做进项转出吗
对方没有抵扣,是不是我们就不需要给了,直接做账就可以了?
是,对方没有抵扣, 就不需要给了,直接做账就可以了