同学你好,需要把两联都还给供应商。

未认证的跨月发票开具红字发票,只需把抵扣联和记账联退给供应商,供应商开具的红字发票抵扣联和记账联不需要再给我方了吧?
请问一下,专票发票联,抵扣联 我们拿到了 还没抵扣,对方需要冲红,我需要把两联都还给供应商吗?
你好,我想问一下,供应商给我们开的专票,其中有一个发票,发票联找不到了,抵扣联还在。这种情况需要怎么处理?我要复印一下抵扣联入账吗?谢谢了
抵扣联发票已抵扣认证,后面这个发票供应商要冲红,但是发票联我们没有入账对方发票冲红我们账务要处理吗?
你好老师,请问一下我这边开具了一份冲红的专票,发票联和抵扣联还需要给对方吗
发票金额8700加上车船税1200,合计数小于支付金额10200元,怎么入账
老师,请问一下,25年7月份开出来的费用票,一直没入账,说成本太高了,就没有入,可以入到明年入账吗
老师,您好!印花税滞纳金应该怎么做凭证?
老师您好,公司贷款买的车,怎么做分录。车36万,不含税318584.07,增值税41415.93。付款了一部分36000。其余贷款,我怎么做分录,详细点
缴纳印花税是按合同金额还是按当期已经开票不含税金额呢
库存盘盈是借库存商品贷待处理财产损益,那么资产负债表里的其他非流动资产是负数怎么调整
12月有暂估,1月发票开回来了,所得税年报是报12月利润表的数据吗?
老师,公司被起诉,费用预估33万,截止12月盈利103万,怎么做可以亏损
税务等级变更法人,变更公司名称以后等级就归零了吗
老师,你好!请问车辆购置税计入什么科目