你好,没问题,可以这么做的。
老师,比如说发票开一万,员工垫了8000报销,剩下的2000私人转给他了,我这边做账可以直接8000银行存款2000其其他应付吧,相当于这2000老板先个人付了
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师,我公司有职工误转了2000元进入公司账户,已全额退回,另产生了3元的转款手续费,请问我如下分录正确吗? 收到时:借:银行存款2000,贷:其他应付款2000 退回时:借:其他应付款2000,贷:银行存款2000 请问3元的手续费如何处理呀,谢谢老师
老师你好,别人给我们银行公户打款一笔,完后我们领导给退了, 借,银行存款 贷,其他应收款款 老板 意思是老板直接退的,这样做可以吗老师,内账
老师,从对公转出2000元钱,直接转给个人,后面他拿汽油票来报销可以的哈,这个可以先做其他应收款-XX 贷银行存款
老师您好,我申请出口退税时,需要填写汇率管理,请问我8月出口是以人民币结算的,我天的币种是人民币吗?然后汇率100对吗?还是填1? 汇率单位是100,
老师,请问公司装修花了15万,需要计入长期待摊费用每月摊销嘛?可不可以一次性计入管理费用
请问老师,一般纳税人小微企业在日常的进项发票的获取中为什么总要给开票方支付税点,这个税点最终以什么方式回来?还是说纯亏?
老师,小规模销售达500万转一般纳税人,如9月总销480万,那申请10月转一般纳税人也是可以的吧?
老师 7月买了个水泵4200 我做的分录是借固定资产3716.81 待认证进项税款 483.19 贷银行存款 4200 但是8月份 退回去了水泵 然后重新买了一个水泵跟上次型号不一样,这个7月份的哪个购买水泵怎么冲分录?
50万的实收资本13万原股东卖给新股东,然后新股东给公司打款13万,怎么冲50万啊,如何入账,是不是缺什么
老师,之前出库给客户的产品,因某种原因不再收歌,我司领导己签字,也没有给客户开发票,这种情况账务怎么处理更合理
50万实缴,13万转让,账上如何入账,现在有13万的银行入账
收到装修发票,包工包料的,发票内容有门,窗,刷墙之类的如何入账
我这里有一家小规模公司:4月、5月份的库存商品忘记入账了,现在我可以反结账,再重新入这个库存的吗?有影响的吗?第二季度已经报税了。
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评