你好,同学 借财务费用 贷银行存款
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
老师,我公司有职工误转了2000元进入公司账户,已全额退回,另产生了3元的转款手续费,请问我如下分录正确吗? 收到时:借:银行存款2000,贷:其他应付款2000 退回时:借:其他应付款2000,贷:银行存款2000 请问3元的手续费如何处理呀,谢谢老师
老师您好,本月银行缴纳五险费用合计4500元,公司承担的部分是2500,另外2000是员工应缴的,请问一下,我该如何做账务处理,是借:管理费用4500-五险,贷:银存。还是借:管理费用2500 其他应收款2000,贷:银行4500
老师,遇到小人并吃了她的亏怎么反击?
附加税影响损益吗,收到2021年退的附加税如何做账
老师您好,公司的股东或者员工把汽车租给公司是需要给员工报个税的吧?可以无租金订合同吗?
我们给挖机工人打款按照临时工工资了。这个必须要他们给我们提供原件收据么 没有收据只报个税可以吗
老师,公司有进销存系统,我做账的时候主营业务收入和主营业务成本是不是可以不写明细了,因为他们的进销存财务接口(可以入到用友的)没有列明主营业务收入——某商品,而是统一归类到主营业务收入——某门店
老师单价开票的时候低,成本还挺高,怎么补救
老师,运输营运车辆核定税本是哪一年取消的?
一般发票风险异常税务局已经解决了系统要多久才能更新呢
亿企财税用验证码登录次数太多了,会收不到验证码的吗
报税口径的营业收入,是以开票为准还是收款为准
好的谢谢老师,我还以为需要计入营业外支出呢
财务费用手续费,这个科目