咨询
Q

账务上是按发票上账并结转成本,但是进销存是按照实际收发货开票不开票都有库存结余,怎么才能把账和进销存账一致,需要从进销的所有分录,想当于没开发票的所有分录

2024-05-28 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 10:41

你好 采购进货,未收到发票: 借:库存商品   贷:应付账款-暂估 收到发票: 借:库存商品   负数  贷:应付账款-暂估  负数 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款-暂估 发生销售,确认收入时: 借:应收账款(银行存款等) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 同时结转销售货物成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品

头像
快账用户5168 追问 2024-05-28 10:42

开票不开票都确认收入吗

头像
齐红老师 解答 2024-05-28 10:43

都需要确认收入的,不开票的确认无票收入申报

头像
快账用户5168 追问 2024-05-28 10:50

老师,我们这个是他之前是开了票才结转成本,所以现在我要转过来的话,我感觉有点对不清楚,有两年了,要怎么来对清做调整处理呢!

头像
快账用户5168 追问 2024-05-28 10:51

之前我们只是按发票做账

头像
齐红老师 解答 2024-05-28 11:00

可以根据实际库存盘点下,和账面核对库存核对,把差异结转成本 再就是把未开票收入也确认收入 之后按照发货确认收入,根据发货确认成本就一致了

头像
快账用户5168 追问 2024-05-28 11:03

可以计入在本期吗?要不要通过以前年度捐益调整呢

头像
齐红老师 解答 2024-05-28 11:08

金额差异影响不大,就在本年确认吧。调整以前年度损益,要把增值税 企业所得税等报表都要更正申报,也有滞纳金的

头像
快账用户5168 追问 2024-05-28 11:09

好的好的谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-05-28 11:09

不客气,祝工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 采购进货,未收到发票: 借:库存商品   贷:应付账款-暂估 收到发票: 借:库存商品   负数  贷:应付账款-暂估  负数 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款-暂估 发生销售,确认收入时: 借:应收账款(银行存款等) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 同时结转销售货物成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-05-28
你好,结转成本的时候要按照实际采购来结转
2024-05-28
您好,是的,您的思路是对的,只有这样才能消化掉账面库存。
2021-04-16
你好 你这个如果是数量有问题,那么只能说是让软件工程师给你改 如果是数量和金额都有问题 借:原材料 贷:待处理财产损益   这里是差额部分
2023-07-11
你好,具体是什么问题呀
2024-05-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×